系統(tǒng)里邊沒作廢,就只能按照系統(tǒng)里邊的數(shù)據(jù)申報哈。
老師好,我10月份開的發(fā)票打印歪了當(dāng)時紙票作廢了,忘記在系統(tǒng)上點(diǎn)作廢了,現(xiàn)在怎么辦?
請問老師,發(fā)現(xiàn)上個月有發(fā)票本應(yīng)該作廢,當(dāng)時也記得作廢了,可是開票系統(tǒng)里沒作廢,怎么辦呀
上月應(yīng)當(dāng)在系統(tǒng)里作廢的發(fā)票沒有作廢,本月做了紅沖的發(fā)票應(yīng)當(dāng)怎么保存呢
老師你好,11月份開 了一張發(fā)票,當(dāng)時開錯了,結(jié)果忘記在開票系統(tǒng)里作廢,只是在當(dāng)時開的時候,在要作廢的發(fā)票上蓋了作廢字樣,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn),我作了紅字發(fā)票,那11月份的帳怎么做
老師,以前多記了應(yīng)收賬款,當(dāng)時開票系統(tǒng)作廢了,發(fā)票沒有蓋作廢章。就做賬了。現(xiàn)在該怎么調(diào)整
您好老師,我們是建筑公司,有掛靠,然后現(xiàn)在資產(chǎn)大于5000萬,企業(yè)所得稅是25的稅率繳稅了,然后收2個點(diǎn)的管理費(fèi)。我自己算的扣的稅點(diǎn)下來在5點(diǎn)多?2管理費(fèi),7點(diǎn)多,增值稅稅負(fù)率1.45左右,所得稅稅負(fù)率0.8左右,而且還是個異地項目,我算的時候就是應(yīng)交?預(yù)交?管理費(fèi)=扣下來的錢,老板說7個點(diǎn)下來太多了,讓我企業(yè)所得稅按照1個點(diǎn)算,掛靠方的進(jìn)項能底所有銷,人工成本是直接坐到我們賬里的,不開發(fā)票,這種怎么計算
老師,我想問就是在填寫資產(chǎn)負(fù)債表的時候,然后應(yīng)交稅費(fèi)的科目,它的余額是負(fù)數(shù)。這里面有一部分是待認(rèn)證的,我把那個待認(rèn)證的是不是填寫在就是其他流動資產(chǎn)項目列式? 我要是這樣列式的話,我的未分配利潤期末減免出的就不等于本月的那個凈利潤了,這個報表關(guān)系不對。我這樣填著合適嗎
我們工資都是把上個月工資放在下個月發(fā)放計提的,現(xiàn)在要怎么調(diào)整過來?
轉(zhuǎn)賬支票正面的收款人為單位,如果支票正面的收款單位到銀行辦理轉(zhuǎn)賬,是否需要在支票背面背書人簽章處加蓋收款人預(yù)留印鑒
老師,分錄做錯了。什么時候用紅字,什么時候用相反分錄?
請問每個月做賬,先計提本月工資,在結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用(可能這個公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費(fèi)用科目,直接進(jìn)當(dāng)期損益。為啥會這樣?
老師請問貼現(xiàn)怎么算的
已認(rèn)證的發(fā)票,隔幾個開了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,商貿(mào)企業(yè)所得稅稅負(fù)率多少啊
老師,那我這個月紅沖唄,這個月少報點(diǎn),是這個意思么?
是的,只能在這個月紅沖了哈
請問老師,我記得我作廢了呀,系統(tǒng)有這個原因么?
關(guān)鍵是你沒作廢成功啊
老師,這個問題嚴(yán)不嚴(yán)重呀?
哈哈,沒作廢成功,就按照前邊說的處理就是了,沒事的
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利;方便的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語請勿回復(fù)