補計提 借以前年度損益調(diào)整貸應付職工薪酬工資 匯算清繳增加費用
2020年12月工會經(jīng)費沒有計提但是費交了 2021年1月可以補提嗎
21年12月應計提印花稅80,但沒有計提,已經(jīng)年結(jié),如何計提
2021年12月應計提電費1000,但沒有計提,已經(jīng)年結(jié),22年如何補計提
2021年12月工資沒有計提,已經(jīng)年結(jié),如何補救
2022年3月份發(fā)現(xiàn)2021年12月份年結(jié)沒有借:本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到貸:未分配利潤,請問老師3月份如何補救?
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標準需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務負責人,需要負什么責任?
員工在公司沒有領工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔,員工把社保費轉(zhuǎn)賬到公司,應該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認證了這樣票,稅務局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應交稅費嗎,
以前我都是借制造費用貸應付支付薪酬
這如何寫
你好 借制造費用貸應付職工薪酬 借生產(chǎn)成本貸制造費用 有完工了銷售出去確認收入的嗎
借制造費用貸應付職工薪酬 借生產(chǎn)成本貸制造費用 借庫存商品貸生產(chǎn)成本 借主營業(yè)務成本貸庫存商品
以前這樣寫,12月份結(jié)賬太匆忙,如何補救22年
借制造費用貸應付職工薪酬 借生產(chǎn)成本貸制造費用 借庫存商品貸生產(chǎn)成本借以前年度損益調(diào)整貸庫存商品