補(bǔ)計(jì)提 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬工資 匯算清繳增加費(fèi)用
2020年12月工會(huì)經(jīng)費(fèi)沒有計(jì)提但是費(fèi)交了 2021年1月可以補(bǔ)提嗎
21年12月應(yīng)計(jì)提印花稅80,但沒有計(jì)提,已經(jīng)年結(jié),如何計(jì)提
2021年12月應(yīng)計(jì)提電費(fèi)1000,但沒有計(jì)提,已經(jīng)年結(jié),22年如何補(bǔ)計(jì)提
2021年12月工資沒有計(jì)提,已經(jīng)年結(jié),如何補(bǔ)救
2022年3月份發(fā)現(xiàn)2021年12月份年結(jié)沒有借:本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到貸:未分配利潤,請(qǐng)問老師3月份如何補(bǔ)救?
有毛利率,能算出掙錢還是賠錢嗎?
老師,請(qǐng)問下 老板以個(gè)人名義購買一個(gè)公司繼續(xù)經(jīng)營,個(gè)人賬戶付的款,怎么做賬務(wù)處理
你好,老師,我們公司老板沒有開公戶,有其他應(yīng)付款1000塊錢,咋處理?
固定資產(chǎn)殘值一般怎么處理,分錄怎么做,老師
老師,你好,長期股權(quán)投資的投資收益,為什么沒有在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表里體現(xiàn)出來?
老師好,我們技術(shù)部負(fù)責(zé)人說,他們?nèi)齻€(gè)月研發(fā)一個(gè)項(xiàng)目,然后會(huì)申請(qǐng)軟著,這樣的話,我要怎么做會(huì)計(jì)分錄啊
老師請(qǐng)問下 公司經(jīng)營的展覽場館,場館內(nèi)買的桌子椅子等其他易耗品屬于運(yùn)營部門的計(jì)入什么科目,銷售人員的固定資產(chǎn)折舊需要計(jì)入到銷售費(fèi)用嗎還是管理費(fèi)用
各位老師大家好,利潤率怎么算的呢,請(qǐng)各位老師指點(diǎn)一下,謝謝
進(jìn)出口的公司工商年檢要填寫報(bào)關(guān)資料,去哪里找?
我是公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。 我們公司目前是私企剛成立沒多久,以vr設(shè)備體驗(yàn)為主,設(shè)備已經(jīng)采購了一部分,款沒有全部付清,現(xiàn)在國企要跟我們合資成立一個(gè)新公司,國企占20% 我們占80%。 問題一、關(guān)于已付出去的設(shè)備款怎么操作合理 1、已付款的設(shè)備款到時(shí)候可以再賣給合資公司可以嗎(平進(jìn)平出?) 2、把已經(jīng)付過的款供應(yīng)商先退給我們,我們以合資公司的名義再去買這批設(shè)備 3、或者簽一個(gè)三方轉(zhuǎn)移協(xié)議? 問題二、前期我們公司的成本(包括人工、工程款、設(shè)計(jì)費(fèi)等) 1、可以轉(zhuǎn)移到合資公司嗎以什么方式
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以前我都是借制造費(fèi)用貸應(yīng)付支付薪酬
這如何寫
你好 借制造費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬 借生產(chǎn)成本貸制造費(fèi)用 有完工了銷售出去確認(rèn)收入的嗎
借制造費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬 借生產(chǎn)成本貸制造費(fèi)用 借庫存商品貸生產(chǎn)成本 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
以前這樣寫,12月份結(jié)賬太匆忙,如何補(bǔ)救22年
借制造費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬 借生產(chǎn)成本貸制造費(fèi)用 借庫存商品貸生產(chǎn)成本借以前年度損益調(diào)整貸庫存商品