你好,學員,新年好 這個賬務處理,不對,學員
您好老師,請問一下小規(guī)模納稅人收入不超過45萬,怎么做會計分錄,比如收入100000,稅額1000,怎么做分錄,借,應收賬款101000,貸,主營業(yè)務收入100000,應交稅費應交增值稅(小規(guī)模專用)1000,這樣的話報表上會顯示應交稅費1000,但是實際不用交哇,怎么平呢
老師,小規(guī)模納稅人一個季度開票45萬,享受免稅政策,不含稅銷售額是445544.55,減免稅額是4455.45。老師,像這種情況,做賬的時候應該怎樣做呀,主營業(yè)務收入是45萬還是44萬那個呀,免稅的部分應該記在什么科目呢
老師好,小規(guī)模納稅人之前的主營業(yè)務收入要退款,分錄應該怎樣做?
老師您好!我是小規(guī)模納稅人,免稅45萬,之前的會計這樣做的分錄正確么,主營業(yè)務收入里包含了稅額
老師您好,小規(guī)模納稅人開的免稅的票 會計分錄就 借:主營業(yè)務收入 貸:應收賬款 是吧
個人所得稅匯算清繳截止日期
工會經(jīng)費在電子稅務局申報的路徑是怎么樣的?
老師,之前的會計申報的23年財報年報,23年全年銀行流水明明有,但是他的現(xiàn)金流量表都是0 這是為什么??
足浴店去年電費是直接計入管理費用,大約30萬左右,如果更改上年四季度所得稅表,合適嗎,還有今年如果把這個電費改進成本,兩年成本費用差異大,會被預警嗎,主要收入沒有按照實際入,只取了一部分
老師,我們開出去的銷項發(fā)票是9%的50萬專票,要開進來的發(fā)票材料和勞務各占50%和40%,要怎么算各需要多少的進項發(fā)票
年度財務報表申報時自動帶出來的數(shù)字可以修改,因跟賬套某個科目數(shù)字有一點出入?
老師,我們公司小規(guī)模企業(yè),實行的小企業(yè)會計準則,有個長期股權投資2500萬元,后來對方公司法人限高了,公司效益完全不行,法人就給我們公司打了個借條1800多萬,現(xiàn)在我們把賬目調整了一下,把長期股權投資1800多萬轉到其他應收款了,剩下的600多萬入了營業(yè)外支出,這個賬務處理是正確的嗎
老師,個人代開的勞務發(fā)票,代開時已經(jīng)扣繳個人所得稅,我司不需要給他申報個稅了吧?
停車費定額發(fā)票能抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師你好!醫(yī)院用的房產(chǎn)是法人自有的房屋,法人無償租給醫(yī)院,法人用交哪些稅
老師正確分錄該怎么做,你可以寫一下么
每個月 借現(xiàn)金 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅
免稅的時候 借應交稅費應交增值稅 貸其他收益
謝謝老師解答!
其他收益可以寫營業(yè)外收入么
不客氣,祝你生活愉快,新年快樂
其他收益可以寫營業(yè)外收入,學員