你好一般納稅人增值稅等于銷項稅額減去進項稅額。 小規(guī)模的安不含稅的銷售額乘以稅率,如果在季度45萬,可以免增值稅 不含稅的金額是50萬,他的稅率是1%,它的增值稅就等于50乘以1%,按這個繳納。
應納稅所得額=稅前會計利潤+本期發(fā)生影響損益的可抵扣暫時性差異,那么這種可抵扣差異是否可以理解為因為未來可抵扣,所以現(xiàn)在要加上,可以這么通俗的理解嗎?
老師,計稅基礎等于0,怎么理解。我是想的,可以全額抵扣所得稅的,就是等于0。是不是這樣理解啊。比如員工工資,可以全額抵扣,所以就是0
老師,怎么理解一般納稅人增值稅可以抵扣這件事,這里所謂的抵扣怎么理解
老師啊已繳納的消費稅怎么抵扣,不太理解,比如增值稅進項可以抵扣銷項稅額。
老師,好。增值稅一般納稅人,附表二,第三行,前期認證相符且本期申報抵扣?這個不理解,可以解釋一下嗎?請舉個例子
老師,請問我們單位建飛灰固化物填埋場。那這個項目產(chǎn)生的森林植被恢復費、水土保持方案編制服務費、勘察費、水土保持補償費、耕地占用稅。這些費用都要入在建工程科目嗎?等項目完工了在一起轉固是嗎?
公司給臨時工發(fā)工資,需要購買社保和申報個稅么?
老師工會經(jīng)費為什么是非稅收入,企業(yè)有這筆收入嗎,
老師,你好,請問什么情況下需要繳納印花稅呢?我們是做軟件開發(fā),教育培訓方面的。只是簽訂的銷售合同需要交還是說只要是開了發(fā)票的就要交
一家小規(guī)模納稅人的公司在2023年6月購買了一輛46800元的摩托車,入固定資產(chǎn),并在2023年7月一次性折舊完,在2025年把這輛車摩托車賣了2000元,并開具了一張二手車銷售發(fā)票,請問賣了這2000元是否要報增值稅和企業(yè)所得稅?分錄怎么做?
老師工會經(jīng)費為什么是非稅收入,企業(yè)有這筆收入嗎,
小微企業(yè)工費經(jīng)費需要繳納嗎
自己名下住宅用于營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營場所,需要繳納房產(chǎn)稅及土地使用稅嗎
小微企業(yè)工費經(jīng)費需要繳納嗎
老師,新公司,還沒有員工,個稅零申報報法人嗎