你好 反映前期認(rèn) 證相符且本期申報抵扣的增值稅專用發(fā)票的情況。本欄是第 1 欄的其中數(shù)。 納稅人本期申報抵扣的收費(fèi)公路通行費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票(以下簡稱通行費(fèi)電子發(fā)票)應(yīng)當(dāng)填寫在第 1 至 3 欄對應(yīng)欄 次中。第 1 至 3 欄中涉及的增值稅專用發(fā)票均不包含從小規(guī)模納 稅人處購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品時取得的專用發(fā)票,但購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品未分別核 算用于生產(chǎn)銷售 13%稅率貨物和其他貨物服務(wù)的農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅 額情況除外。 比如你們有100元的的高速費(fèi),那么要填寫100/1.09*0.09進(jìn)去的
我們是一般納稅人,我想問一下在填寫增值稅及附加稅費(fèi)申報表附表附列資料二時,下面的第三項(xiàng)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里第25行期初已認(rèn)證相符但未申報抵扣,1。這個是指已經(jīng)認(rèn)證但是未申報抵扣的增值稅嗎?2。如果確定個個人用來消費(fèi)了,不能抵扣的話,是不是在本表的15行填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
我司是外貿(mào)出口一般納稅人企業(yè),有幾張發(fā)票以前年度做了退稅勾選但未退稅后來轉(zhuǎn)內(nèi)銷了,故做了進(jìn)貨信息回退申請,但以前年度增值稅申報已做【本期認(rèn)證相符但未抵扣】申報,發(fā)票回退后重新做了抵扣勾選,請問增值稅申報表如何填寫呢?(系統(tǒng)自動讀數(shù)會存在該發(fā)票附列資料二既有第25欄【期初已認(rèn)證相符但未申報抵扣】的信息又有第2欄【本期認(rèn)證相符且本期申報抵扣】的信息)
老師,好。增值稅一般納稅人,附表二,第三行,前期認(rèn)證相符且本期申報抵扣?這個不理解,可以解釋一下嗎?請舉個例子
老師,好,增值稅一般納稅人,附表二,第三行,前期認(rèn)證相符且本期申報抵扣?這個不理解,可以解釋一下嗎?請舉個例子。我理解的是:假設(shè),一月份認(rèn)證了,三月份才去抵扣,我是不是理解錯了,請老師指導(dǎo)一下。
老師,好,增值稅一般納稅人,附表二,第三行,前期認(rèn)證相符且本期申報抵扣?這個不理解,可以解釋一下嗎?請舉個例子。我理解的是:假設(shè),一月份認(rèn)證了,三月份才去抵扣,我是不是理解錯了,請老師指導(dǎo)一下。
老師,所得稅匯算關(guān)于固定資產(chǎn),不超500萬元的固定資產(chǎn)之前已在所得稅匯算時全額調(diào)減,現(xiàn)在需要把每年的折舊調(diào)增嗎
請問老師前面的財務(wù)計提工資的時候多計提了,那我現(xiàn)在接手了要怎么辦
問, ,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里的賬載金額,實(shí)際發(fā)生額,稅收金額分別是什么意思????
自己公司一直有拿費(fèi)用票給財稅公司做賬,但是沒有轉(zhuǎn)過錢給報銷人?,F(xiàn)在是不是可以從公賬轉(zhuǎn)那個款給個人。
老師,小規(guī)模開多少票就生成一般納稅了?
老師你好,就是固定資產(chǎn)的折舊是含稅還是不含稅?
老師好,珠寶店(個體戶查賬征收)的綜合稅率怎么算呢?
老師好,請問發(fā)生與取得合同相關(guān)的律師咨詢費(fèi),差旅費(fèi),投標(biāo)費(fèi)分別計入哪里
公司車輛出租,一次開3年的租賃發(fā)票,車輛折舊能不能一次性提3年折舊
企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險,工傷保險,失業(yè)保險個人部分有差額補(bǔ)繳,需要納入個稅扣減申報嗎?
只是指收費(fèi)公路這一項(xiàng)嗎
我這邊只是舉一個例子的
我理解的是假設(shè),1月份認(rèn)證了,這三月份才抵扣,我應(yīng)該是理解錯了吧,請老師指導(dǎo)一下
這個沒有研究過的,你可以問一下其他老師的