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Q

某企業(yè)為增值稅一般納稅人.20xx年6月份發(fā)生如下有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項:2日,向新興工廠購人A原材料-批,增值稅專用發(fā)票注明價款為90000元,增值形11700元,還雜費1600元,增值稅144元,款項已通過銀行存款支付。材料已驗收人庫3日,收到投資者追加投資1000000元存人銀行。4日,通過銀行向華達公司預(yù)付材料款40000元。6日,領(lǐng)用^材料-批,其中:生產(chǎn)甲產(chǎn)品耗用60000元,企業(yè)管理部門耗用10000元。6日,從銀行提取現(xiàn)金40000元,備發(fā)工資。6日,以現(xiàn)金發(fā)放本月職工工資40000元7日,采購員李某預(yù)借差旅費5000元,以現(xiàn)金支付。10日,收到天虹公司預(yù)付的購貨款152000元存人銀行。12日,向華興公司銷售甲產(chǎn)品一批,增值稅專用發(fā)票注明,價款200000元,增值稅26000元,同時以存款代墊運費6000元,增值稅540元,款項尚未收到.13日,簽發(fā)現(xiàn)金支票4000元,支付企業(yè)管理部門辦公費。15日,通過銀行預(yù)付下季度行政部門房租6000元。

2022-02-03 20:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-02-03 20:56

你好,您的問題是什么呢

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快賬用戶r5ct 追問 2022-02-03 20:58

還有半個月的業(yè)務(wù)沒打完。寫會計分錄

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齊紅老師 解答 2022-02-03 21:04

你好,因為分錄比較多,老師用手寫了一下,你看看清楚不

你好,因為分錄比較多,老師用手寫了一下,你看看清楚不
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快賬用戶r5ct 追問 2022-02-03 21:08

16日,以銀行存款支付產(chǎn)品銷售費用900元。20日,購貨單位存人包裝物押金,收到現(xiàn)金500元.30日,結(jié)算本月應(yīng)付職工工資40000元,其中:生產(chǎn)甲產(chǎn)品人員工資2000元,車間管理人員工資6000元,企業(yè)管理人員工資14000元。30日,按規(guī)定計提本月固定資產(chǎn)折舊7600元,其中:車間固定資產(chǎn)折舊6000元,企業(yè)業(yè)管理部門固定資產(chǎn)折舊1600元。30日,結(jié)轉(zhuǎn)本月完工產(chǎn)品成本80000元。30日,結(jié)轉(zhuǎn)本月己銷售產(chǎn)品的生產(chǎn)成本90000元。30日,攤銷本月行政管理部門房租2000元。30日,計算出本月應(yīng)交銷售稅金17000元

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快賬用戶r5ct 追問 2022-02-03 21:08

16日,以銀行存款支付產(chǎn)品銷售費用900元。20日,購貨單位存人包裝物押金,收到現(xiàn)金500元.30日,結(jié)算本月應(yīng)付職工工資40000元,其中:生產(chǎn)甲產(chǎn)品人員工資2000元,車間管理人員工資6000元,企業(yè)管理人員工資14000元。30日,按規(guī)定計提本月固定資產(chǎn)折舊7600元,其中:車間固定資產(chǎn)折舊6000元,企業(yè)業(yè)管理部門固定資產(chǎn)折舊1600元。30日,結(jié)轉(zhuǎn)本月完工產(chǎn)品成本80000元。30日,結(jié)轉(zhuǎn)本月己銷售產(chǎn)品的生產(chǎn)成本90000元。30日,攤銷本月行政管理部門房租2000元。30日,計算出本月應(yīng)交銷售稅金17000元

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齊紅老師 解答 2022-02-03 21:12

借,銷售費用900 貸,銀行存款900

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齊紅老師 解答 2022-02-03 21:12

借,現(xiàn)金500 貸,其他應(yīng)付款500

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齊紅老師 解答 2022-02-03 21:14

借,生產(chǎn)成本2000 制造費用6000 管理費用14000 貸,應(yīng)付職工薪酬22000 這里總金額40000跟分數(shù)22000對不起來

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齊紅老師 解答 2022-02-03 21:15

借,制造費用6000 管理費用1600 貸,累計折舊7600

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齊紅老師 解答 2022-02-03 21:16

借,主營業(yè)務(wù)成本80000 貸,庫存商品80000

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齊紅老師 解答 2022-02-03 21:17

借,庫存商品80000 貸,生產(chǎn)成本80000 借,主營業(yè)務(wù)成本90000 貸,庫存商品90000

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齊紅老師 解答 2022-02-03 21:18

借,管理費用2000 貸,預(yù)付賬款2000

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齊紅老師 解答 2022-02-03 21:18

借,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(未交增值稅轉(zhuǎn)出)17000 貸,應(yīng)交稅費-未交增值稅17000

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快賬用戶r5ct 追問 2022-02-03 21:18

30日生產(chǎn)工人工資是20000

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齊紅老師 解答 2022-02-03 21:22

好的,分錄修改下金額就可以

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快賬用戶r5ct 追問 2022-02-03 21:26

30日,經(jīng)批準,將無法支付的華北公司貨款60000元,轉(zhuǎn)作營業(yè)外收入30日,拉利潤總額的25%計算應(yīng)交所得稅。(假設(shè)無納稅調(diào)整項目30日,結(jié)轉(zhuǎn)本目各損益類賬戶30日,按凈利潤的10%提取盈余公積30日,按凈利潤的60%分配投資者利潤30日,以銀行存款上繳本月所得稅30日,按凈利潤的60%分配投資者利潤30日,以銀行存款上繳本月所得稅。

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齊紅老師 解答 2022-02-03 21:27

借,應(yīng)付賬款60000 貸,營業(yè)外收入60000

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齊紅老師 解答 2022-02-03 21:28

借,所得稅 貸,應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅

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齊紅老師 解答 2022-02-03 21:29

借,利潤分配-未分配利潤 貸,盈余公積

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快賬用戶r5ct 追問 2022-02-03 21:30

老師我想知道具體數(shù)字是多少可以把前面半個月的業(yè)務(wù)也算一下嗎

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齊紅老師 解答 2022-02-03 21:30

借,利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)付利潤

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齊紅老師 解答 2022-02-03 21:30

借,應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸,銀行存款

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齊紅老師 解答 2022-02-03 21:32

后面的分錄金額,用計算出來的利潤,乘比率。

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你好,您的問題是什么呢
2022-02-03
你好,同學(xué),稍等回復(fù)您
2023-01-28
您好,這個題目不是全部的吧
2023-01-28
你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業(yè)務(wù)的分錄嗎??)
2023-05-08
同學(xué)你好 1、借:銀行存款5000000 貸:實收資本5000000 2、借:無形資產(chǎn)150000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)9000 貸:實收資本159000 3、借:銀行存款50000 貸:短期借款50000 4、借:長期借款40000 貸:銀行存款40000 5、借:原材料50000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)6500 貸:銀行存款56500 6、借:原材料-T2 40000 -T35000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)5200%2B650 貸:應(yīng)付賬款 7、借:應(yīng)付賬款50850 貸:銀行存款50850 8、借:庫存現(xiàn)金10000 貸:銀行存款10000
2022-12-09
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