你好 對的 是這么做的 銷項-進項-加計抵減金額
一般納稅人怎么計算增值稅,是不是用銷項專用發(fā)票上的稅費(多張加起來的總額)減去進項發(fā)票上的稅費(多張加起來的總額)結(jié)果就是要交的稅費嗎?
加計扣除的意思是不是在原來的進項稅額基礎上再乘上一定比例,兩個加起來去抵減銷項稅
一個時期內(nèi)進貨價格上漲,可以抵扣的進項稅額也會增加,這樣,銷項稅減進項稅的差額也就少了,稅負率就降低了。 老師這句話的意思是需要在原有銷售額保持不變的情況下,進貨價格上漲,才會讓銷項減進項的差額減少,對么
老師你好,這個允許先進制造業(yè)企業(yè)按照當期可抵扣進項稅額加計5%抵減應納增值稅稅額,這句不太懂,當期是指的今年一年還是這個月還是什么,那個進項稅額加計5%抵減是指我勾選的進項發(fā)票的稅額基礎上再乘以5%,按照這個數(shù)給多扣減點要交的增值稅嗎
老師,這行業(yè)適用加計抵減,上月已經(jīng)抵扣的進項稅額,在本月要轉(zhuǎn)出,那么本月計算本月的加計抵減額時,是用本月可以抵扣的進項直接??抵扣比例,還是本月可抵扣的進項減去轉(zhuǎn)出額,再乘以抵扣比例???
和客戶以FCA上海方式簽訂合同,報關單申報填寫的FOB,費用一欄都沒有填寫,但是我司支付了516元的進倉費和操作費,請問填寫的正確嗎
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師您好,公司關于2023年、2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應付款,然后在匯算清繳的時候沒有填研發(fā)費用加計扣除,現(xiàn)在公司資金周轉(zhuǎn)過來了,2025年9月公司開始補發(fā)以前的工資,這個時候可以更正申報企業(yè)所得稅納稅申報表嗎?更正時可以填研發(fā)費用加計扣除嗎?
如果一個外貿(mào)公司沒有給員工繳納過社保,就不能申請退稅嗎?社保必須達到什么條件
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計入了主營業(yè)務收入,大概70萬左右,今年調(diào)賬要不要把收入計入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
建筑企業(yè),如果別人想要掛靠在我們公司的話,如何計算收幾個點的掛靠費劃算呢?
怎么自查自己做的賬對不對
老師你好,7月份的賬因為開票時寫錯1個字,造成存貨庫存負數(shù),現(xiàn)在該怎么處理?
老師好!請問這里所講的一般納稅人可以選擇簡易計稅,包含教育輔助嗎?稅率是3%嗎?非學歷教育服務也是3%嗎?物業(yè)管理這些等等都是3%嗎?我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少,可以列一下嗎?
老師,電商平臺(天貓、抖音、京東、拼多多)的結(jié)算規(guī)則是怎樣的?