您好,這個的話是可以用本月可抵扣的進(jìn)項減去轉(zhuǎn)出額,再乘以抵扣比例
我公司是一般納稅人,適用加計抵減10%的政策,本月我們抵減前的進(jìn)項大于銷項,所以應(yīng)納稅額等于0,所以本月的加計抵減額不需要用于抵扣,全部結(jié)轉(zhuǎn)至下個月,請問本月的加計抵減額需要賬務(wù)處理嗎
我公司是一般納稅人,適用加計抵減10%的政策,本月我們抵減前的進(jìn)項大于銷項,所以應(yīng)納稅額等于0,所以本月的加計抵減額不需要用于抵扣,全部結(jié)轉(zhuǎn)至下個月,請問本月的加計抵減額需要賬務(wù)處理嗎
我公司是一般納稅人,適用加計抵減10%的政策,本月我們抵減前的進(jìn)項大于銷項,所以應(yīng)納稅額等于0,所以本月的加計抵減額不需要用于抵扣,全部結(jié)轉(zhuǎn)至下個月,請問這樣的情況本月需要計提加計抵減額嗎?
我公司是一般納稅人,適用加計抵減10%的政策,本月我們抵減前的進(jìn)項大于銷項,所以應(yīng)納稅額等于0,所以本月的加計抵減額不需要用于抵扣,全部結(jié)轉(zhuǎn)至下個月,請問這樣的情況本月需要計提加計抵減額嗎?
我公司是一般納稅人,適用加計抵減10%的政策,本月我們抵減前的進(jìn)項大于銷項,所以應(yīng)納稅額等于0,所以本月的加計抵減額不需要用于抵扣,全部結(jié)轉(zhuǎn)至下個月,請問這樣的情況本月需要計提加計抵減額嗎?
公司籌建前期老板預(yù)先拿了100萬進(jìn)貨,錢沒有進(jìn)入對公賬號,有私號轉(zhuǎn)入供貨商賬戶,這100萬注冊資金嗎?做賬時是否也記在實收資產(chǎn)科目
幫我比較下,用小規(guī)模公司開3點專票,我們給別人5點,單價是230,用一般規(guī)模開13點專票,給別人13點還有外加附加稅和其他小稅種,單價260,哪種劃算
做b公司的賬還在籌建期間b公司的一些費(fèi)用,是a.公司代付的,比如工資和報銷有一部分單據(jù)被a拿去做成憑證了,b公司這邊我用復(fù)印下也做分錄寫上其他應(yīng)付款a嗎?因為還要報個稅
和客戶以FCA上海方式簽訂合同,報關(guān)單申報填寫的FOB,費(fèi)用一欄都沒有填寫,但是我司支付了516元的進(jìn)倉費(fèi)和操作費(fèi),請問填寫的正確嗎
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師您好,公司關(guān)于2023年、2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候沒有填研發(fā)費(fèi)用加計扣除,現(xiàn)在公司資金周轉(zhuǎn)過來了,2025年9月公司開始補(bǔ)發(fā)以前的工資,這個時候可以更正申報企業(yè)所得稅納稅申報表嗎?更正時可以填研發(fā)費(fèi)用加計扣除嗎?
如果一個外貿(mào)公司沒有給員工繳納過社保,就不能申請退稅嗎?社保必須達(dá)到什么條件
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計入了主營業(yè)務(wù)收入,大概70萬左右,今年調(diào)賬要不要把收入計入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費(fèi)用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
建筑企業(yè),如果別人想要掛靠在我們公司的話,如何計算收幾個點的掛靠費(fèi)劃算呢?
怎么自查自己做的賬對不對
老師,可是這道題就不是呀!他計算加計抵減額時沒有扣除轉(zhuǎn)出額呢!
可以發(fā)一下文字嗎同學(xué),圖片這邊一直打不開
文字太多了,我重新發(fā)圖片吧!
還是打不開,您可以再發(fā)一下我看看能不能
發(fā)了,老師你看看
還是打不開,這邊還是打不開這個不知道為啥,文字沒法發(fā)是吧
是的呢!老師
老師,你在看看呢!
還是沒打開,可能是我今天發(fā)的圖片太多了,一直在這轉(zhuǎn)圈圈