您好,您應(yīng)付賬款,貸方還剩下90060-2060? ?=88000
20年12月發(fā)票未收到,暫估成本,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款,21年一月收到發(fā)票是不是直接,借:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 貸:銀行存款,就好了!
21年底成本發(fā)票不夠,需要暫估,借主營業(yè)務(wù)成本100萬 貸應(yīng)付賬款~暫估應(yīng)付款100萬。22年1月沖暫估,借主營業(yè)務(wù)成本-100萬 貸應(yīng)付賬款~暫估應(yīng)付款-100萬。老師對不?還需要做什么賬務(wù)處理?
老師您好,2021年借主營業(yè)務(wù)成本90060貸應(yīng)付款—暫估款90060,年末資產(chǎn)負債表中應(yīng)付賬款是90060,22年1月我沖回2060,借應(yīng)付賬款2060貸主營業(yè)務(wù)成本2060.借主營業(yè)務(wù)成本2060貸銀行存款2060,那我22年1月資產(chǎn)負債表應(yīng)付賬款填多少
老師您好,2021年末借主營業(yè)務(wù)成本90060貸應(yīng)付款—暫估款90060,22年1月我需要全部沖回嗎,還是收到多少發(fā)票我就沖回多少
老師,請問22年底暫估了一筆成本,暫估時的分錄:借 主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款 23年1月取得發(fā)票,分錄:借應(yīng)付帳款 貸主營業(yè)務(wù)成本(負數(shù)) 借主營業(yè)務(wù)成 貸銀行存款 跨年了沒有用到以前年度損益科目,會不會有影響
老師,請問在建期間,購員工宿舍熱水器, 及食堂用品還有生產(chǎn)用的低值易耗 品計入什么科目
老師您好,我現(xiàn)在應(yīng)付賬款掛了2筆款,一筆40元是要給個人支付的運費,但是對方已經(jīng)離職了,發(fā)票收到了,另外一筆是材料款60,跟這個單位后面也在無業(yè)務(wù)往來了,這兩筆現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理合適呢
銷售費用-租金填到匯算清繳表格哪個項目?
有委外的項目研發(fā),需要輔助賬嗎?上面只要分出工資,折舊材料明細總金額就可以嗎?還得像自己做的那樣區(qū)分工資工時折舊明細表嗎?
營業(yè)外收入?yún)R繳清算需要納稅調(diào)增,小白
21版研發(fā)輔助賬匯總表,上面的允許加計扣除金額,如果我們材料全調(diào)出去,這個允許加計扣除包括材料金額嗎?后面對應(yīng)的直接投入包括材料嗎?
工商年報的納稅總額包含哪些
請問老師,工商年報中,對外投資信息,包括對農(nóng)民合作社投資嗎?
老師,請問在建期間,購員工宿舍熱水器, 及食堂用品還有生產(chǎn)用的低值易耗 品計入什么科目
看哪個科目可以知道還有多少發(fā)票沒有來?
那22年利潤表中主營業(yè)務(wù)成本是2060嗎
主營業(yè)務(wù)成本是負數(shù)2060? 如果你1月份又結(jié)轉(zhuǎn)成本了,那相互加起來,就是正數(shù)
不是很明白,我想知道22年1月利潤表中的主營業(yè)務(wù)成本我填多少
你好,您1月份還做不做賬務(wù),1月份還結(jié)轉(zhuǎn)其他的成本嗎
1月份主營業(yè)務(wù)成本就是2060沒有別的
那您利潤表上的主營業(yè)務(wù)成本就是-2060
成本是個負數(shù),我可以確認收入嗎
這是個負數(shù),是不可以的,它可以是零,也可以是個正數(shù)。