你好 這個要還給法人的 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
老師,我們是代理記賬公司,其中有一家賬是其他應(yīng)付款~法人名字,貸方余額1300多萬,這個金額怎么處理比較合適
老師,我們現(xiàn)在要注銷一家公司,賬上掛了一筆其他應(yīng)收款,是分公司向總公司轉(zhuǎn)了3000元,只備注了往來款,現(xiàn)在我們要削掉這筆賬要怎么做,沒有發(fā)票
老師,我們有一家公司要注銷,只是還有一筆向法人借款的其他應(yīng)付款余額80000多,要怎么做賬務(wù)處理
老師:您好!請問我們公司是分公司。公司賬上的其他應(yīng)付款(負責(zé)人的)余額有30多萬(有工資,報銷款及公司向負責(zé)人個人的借款)?,F(xiàn)在總公司要被收購,進行審計,總公司要求把其他應(yīng)付款這份處理掉,不要太多負債。公司現(xiàn)在沒有多余的錢去支付其他應(yīng)付款,怎么處理的方式比較好?
公司內(nèi)賬,那之前公司有向法人借款,現(xiàn)在銀行付給 法人三筆款。銀行回單備注一筆撥款。。一筆備注材料款。,一筆備注稿酬或其他收入。。,,我要沖其他應(yīng)付款嗎還是?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費附加多少?地方教育費附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來的,謝謝?
老師請問快賬軟件(在憑證列表中)因錯了刪除了3號憑證再重新錄了3號憑證再插入到3號位置,為何進不去?麻煩老師教一下!謝謝
老師,這個題答案中的差額現(xiàn)金流量-47.3和-54.5是怎么得出的?折現(xiàn)系數(shù)是怎么出來的?
題94題,單位變動成本,最高產(chǎn)量與最低產(chǎn)量,怎么不對了
老師,7月沒有發(fā)生銷售,有計提所得稅和計提城建稅這個憑證嗎?
商品暫估入庫如何記會計分錄
補計提以前的工資,做在未分配利潤里,年報在哪張表的哪一行體現(xiàn)?
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公司沒有流動資金了,現(xiàn)金還有銀行賬戶都沒有存款了
你好,是的,你們銀行賬戶都沒有存款了
是啊,我們已經(jīng)沒錢還了,那這個要怎么做賬務(wù)處理呢
借:其他應(yīng)付款 貸:未分配利潤
這樣的話到時候是不是要繳納企業(yè)所得稅
要的,你們這個相當(dāng)于是意外收入的
有沒有別的處理方法,可以避免繳交所得稅
有的啊,把錢還給對方啊
好吧,還有一個就是我們之前買了一個數(shù)據(jù)分析的軟件,當(dāng)時開的是專票,現(xiàn)在還有一筆進項稅留抵,那現(xiàn)在這筆進項稅要怎么處理
因為你又沒錢,又不想繳納企業(yè)所得稅,那么就左右為難了