你好? 是進(jìn)項(xiàng)不能抵扣 不是視同銷售? ?交個(gè)稅?
我們公司是一個(gè)中間商,從A國(guó)購(gòu)買貨物,銷售給B國(guó) 1.貨物先到中國(guó),那么會(huì)先繳納增值稅和關(guān)稅,請(qǐng)問(wèn)我們對(duì)外支付的時(shí)候還需要代扣代繳稅金嗎,要代扣代繳哪些稅 2.貨物直接從A國(guó)運(yùn)到B國(guó),沒(méi)有繳納過(guò)增值稅,那我們對(duì)外支付的時(shí)候需要代扣代繳嗎?要代扣代繳哪些稅?另外進(jìn)項(xiàng)和成本如何取得
10【多選題】 單位或個(gè)體工商戶的下列行為,應(yīng)當(dāng)視同銷售,繳納增值稅的有( )。 A銷售代銷貨物 B將外購(gòu)的貨物作為非貨幣福利發(fā)給職工 C將委托加工收回的貨物無(wú)償贈(zèng)送給客戶 D將自產(chǎn)的貨物用于分配給股東 E將貨物交付其他單位代銷
我們公司外購(gòu)貨物用于年終獎(jiǎng)需要視同銷售繳納增值稅嗎?已將貨物購(gòu)買金額作為工資薪金一部分繳納個(gè)稅
銷項(xiàng)稅額=1040X13%%2B5.65÷(1%2B13%)X13%=135.85(萬(wàn)元)。根據(jù)規(guī)定,采取賒銷和分期收款方式銷售貨物,納稅義務(wù)的發(fā)生時(shí)間為書面合同約定的收款日期的當(dāng)天。另外,違約金屬于價(jià)外費(fèi)用,由于以直接收款方式獲得,在6月30日納稅義務(wù)發(fā)生,應(yīng)價(jià)稅分離后并入6月份的銷售額計(jì)算銷項(xiàng)稅額。(2)甲企業(yè)需要繳納增值稅。根據(jù)規(guī)定,將自產(chǎn)貨物無(wú)償贈(zèng)送其他單位或者個(gè)人的,視同銷售貨物處理。納稅人有視同銷售而無(wú)銷售額的,按照納稅人最近時(shí)期同類貨物的平均銷售價(jià)格確定。故本題銷項(xiàng)稅額=0.75X10X13%=0.975(萬(wàn)元)。(3)甲企業(yè)需要繳納增值稅。銷項(xiàng)稅額=1X(1%2B10%)X2X13%=0.286(萬(wàn)元)。根據(jù)規(guī)定,納稅人將自產(chǎn)、委托加工的貨物用于“集體福利”或者個(gè)人消費(fèi)視同銷售,需要繳納增值稅。另外,納稅人有價(jià)格明顯偏低并無(wú)正當(dāng)理由或者有視同銷售貨物行為而無(wú)銷售額者,按下列順序確定銷售額:(1)按納稅人最近時(shí)期同類貨物的平均銷售價(jià)格確定;(2)按其他納稅人最近時(shí)期同類貨物的平均銷售價(jià)格確定;(3)按組成計(jì)稅價(jià)格確定,組成計(jì)稅價(jià)格=成本X(1%2B成本利潤(rùn)
單位或者個(gè)體工商戶發(fā)生的下列行為中,視同銷售貨物繳納增值稅的有()。A、將生產(chǎn)的產(chǎn)品分配給股東B、將外購(gòu)的貨物無(wú)償贈(zèng)送給客戶C、將外購(gòu)的貨物用于個(gè)人消費(fèi)D、將生產(chǎn)的產(chǎn)品用于投資入股
老師,我們是賣汽車的,如果有一批汽車我們賣了又租回來(lái)然后又租出去,這個(gè)賬務(wù)處理怎么做?
你好老師,麻煩問(wèn)下會(huì)計(jì)核對(duì)倉(cāng)庫(kù)出的跟車間領(lǐng)用的材料的差異,是會(huì)計(jì)也應(yīng)該建個(gè)表格嗎
老板有一家一般納稅人的公司和一家一般納稅人的個(gè)體戶,現(xiàn)在一般納稅人的個(gè)體戶要注銷,固定資產(chǎn)怎么處置,可以直接賣給老板一般納稅人公司嗎,怎么開票報(bào)稅呢。
每個(gè)月都要繳納嗎?繳納依據(jù)是什么?
一個(gè)公司的賬戶可以給另外一個(gè)公司代發(fā)工資薪金嗎?
老師,報(bào)溢入庫(kù)和分割入庫(kù),都是可以沖減成本的嗎?
請(qǐng)問(wèn)第三季度的企業(yè)所得稅計(jì)提在哪個(gè)月的賬上呢,
老師,個(gè)體戶,之前做的轉(zhuǎn)存?zhèn)€人戶,分錄是:借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:銀行存款,可是我發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)付款—法人這個(gè)科目掛的錢一直都在上面,我怕萬(wàn)一有一天注銷這個(gè)其他應(yīng)付款沒(méi)法處理,到時(shí)候可以直接轉(zhuǎn)到利潤(rùn)里嗎?還是怎么做
老師早上好!餐飲企業(yè)采購(gòu)控制流程,及物料驗(yàn)收流程幫忙發(fā)一下,謝謝!
老師,所得稅要申報(bào)工資薪金,我們是建筑企業(yè),一般都是每個(gè)月計(jì)提工資,個(gè)稅也申報(bào)了,但是沒(méi)有實(shí)際發(fā)放,只發(fā)放一部分,年底再發(fā)放全部工資,這個(gè)我要怎么填寫