您好,這個就是 沖銷就可以了。借 銀行存款 貸 應(yīng)收賬款 借 應(yīng)收賬款 貸 壞賬準(zhǔn)備
老師,以前計提壞賬準(zhǔn)備的時候是借資產(chǎn)減值損失—壞賬準(zhǔn)備,貸壞賬準(zhǔn)備—應(yīng)收賬款,那我現(xiàn)在收到款了,沖減以前的壞賬準(zhǔn)備可以直接借資產(chǎn)減值損失—壞賬準(zhǔn)備,貸壞賬準(zhǔn)備—應(yīng)收賬款(都填負(fù)數(shù))這樣可以嗎
2021年12月份計提了應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備當(dāng)時記賬是這樣的借:資產(chǎn)減值損失-壞賬準(zhǔn)備貸壞賬準(zhǔn)備應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備,現(xiàn)在1月份對方把款轉(zhuǎn)給了我們,我現(xiàn)在咋處理賬務(wù)
你好,去年底做了計提壞賬準(zhǔn)備,借,資產(chǎn)減值準(zhǔn)備,貸,壞賬準(zhǔn)備—應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備,現(xiàn)在收回了一筆應(yīng)收賬款,這樣要怎么做賬呢?
2022年年末計提了壞賬準(zhǔn)備,當(dāng)時是借:信用減值損失貸:壞賬準(zhǔn)備應(yīng)收賬款,現(xiàn)在要進行沖銷壞賬準(zhǔn)備,砸記賬
1)計提壞賬準(zhǔn)備 借:信用減值損失貸:壞賬準(zhǔn)備 相當(dāng)于入費用,記入當(dāng)期損益, 這個壞賬準(zhǔn)備是對應(yīng)的具體的應(yīng)收客戶,還是按比例計提,是根據(jù)企業(yè)實際情況來,2)另外若后面客戶付款了,之前也沒有做壞賬處理(確認(rèn)壞賬),那么就沖回計提對嗎 借:壞賬準(zhǔn)備 貸:信用減值損失?借銀行存款,貸:應(yīng)收賬款,3) 確實發(fā)生壞賬了,就做壞賬處理對嗎 壞賬處理:借:壞賬準(zhǔn)備,貸:應(yīng)收賬款?4)銀行收回已經(jīng)做壞賬處理的,借:應(yīng)收賬款 貸:壞賬準(zhǔn)備 //借銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 這樣的理解對嗎?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
是借資產(chǎn)減值損失負(fù)數(shù)貸應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備負(fù)數(shù)嗎
嗯對,就是相反分錄的這個
那遞延所得稅資產(chǎn)呢
也轉(zhuǎn)回,轉(zhuǎn)回就行了