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你好,去年底做了計提壞賬準(zhǔn)備,借,資產(chǎn)減值準(zhǔn)備,貸,壞賬準(zhǔn)備—應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備,現(xiàn)在收回了一筆應(yīng)收賬款,這樣要怎么做賬呢?

2022-12-15 15:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-15 15:08

紅沖多計提的壞賬準(zhǔn)備,相反的分錄

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快賬用戶2631 追問 2022-12-15 15:12

分錄都是是用紅字沖紅嗎?

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快賬用戶2631 追問 2022-12-15 15:14

那就是借,壞賬準(zhǔn)備—應(yīng)收賬款,貸資產(chǎn)減值損失,然后是紅字沖紅嗎?

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齊紅老師 解答 2022-12-15 15:21

對的,同學(xué),是這樣的

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紅沖多計提的壞賬準(zhǔn)備,相反的分錄
2022-12-15
壞賬準(zhǔn)備會計分錄 1、企業(yè)提取壞賬準(zhǔn)備時, 借:信用減值損失 貸:壞賬準(zhǔn)備 2、企業(yè)對于確實無法收回的應(yīng)收款項時, 借:壞賬準(zhǔn)備 貸:應(yīng)收賬款/其他應(yīng)收款等 3、已確認并轉(zhuǎn)銷的應(yīng)收款項以后又收回時, 借:應(yīng)收賬款/其他應(yīng)收款等 貸:壞賬準(zhǔn)備 同時, 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款/其他應(yīng)收款等
2021-04-08
你好 這個沒關(guān)系 以后繼續(xù)做就可以不計提了
2020-11-06
你好,第一筆計提的不用做,你收回來志紅沖第二個分錄就可以了,第一個分錄繼續(xù)掛在賬上。
2021-08-06
原因 可能是報表編制規(guī)則有誤,沒正確設(shè)置壞賬準(zhǔn)備與應(yīng)收賬款的抵減關(guān)系,或者會計系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理異常,過賬后沒正確更新報表數(shù)據(jù)。 解決方法 檢查報表編制模板和取數(shù)公式,確保應(yīng)收賬款年初數(shù)計算正確考慮壞賬準(zhǔn)備抵減。
2024-12-12
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