你好,算入服務費里面吧,地址掛靠就是不正常的不允許的
老師好!我司為小規(guī)模納稅人,因業(yè)務需要租了宿舍(該房主是個人不是中介),每月租金1200元。這個需要對方開發(fā)票嗎?開票內(nèi)容是什么,稅率多少?我們簽合同時約定租金1200元,未特別注明要開票,現(xiàn)要求開票房東不愿承擔稅費,我方在賬務上這個價稅合計超過了合同約定的金額,怎么入賬呢?
我司是小規(guī)模,地址掛靠花了3000元,對方開了咨詢服務費,請問這個票的內(nèi)容正常嗎,地址掛靠費,應該入賬什么科目呢,是租賃費還是中介服務費
老師您好,我公司小規(guī)模納稅人,給對方公司提供了勞務服務,收取了費用43000元,只有3000元是我公司自己的收入,其他40000元是付個這個人的,里面包含了這個人的一切工資社保公積金等,請問我應該怎么開發(fā)票?當下可以開免稅嗎?備注需要寫點什么嗎?我是新手謝謝老師
我司為小規(guī)模企業(yè),已收到甲方支付的技術服務費24萬元,但現(xiàn)在因開票額度僅為1萬元,提交調(diào)額申請后,稅務說地址不存在(當時注冊時是園區(qū)給的地址,目前無辦公場所),還要求提供租賃合同,1個月水電費,人員,社保證明和1到3個月銀行流水?!灸壳肮緝H法人1人,快70歲了】業(yè)務是1月簽訂的,去年公司沒有業(yè)務,銀行流水基本就是扣扣手續(xù)費,現(xiàn)在該如何操作為好?另外,開票開的是技術服務費,這個就很虛,人員是否要補充?
問題有點多,麻煩老師啦! 想請教高壓線設計行業(yè)的問題: 老板通過掛靠和個人代開這兩種形式接活(設計),為了方便開票成立了C公司(小規(guī)模;經(jīng)營范圍設計、勞務都有;沒有資質(zhì))。 內(nèi)賬方面問題: 1、公司剛開始建內(nèi)賬。我這幾天自己根據(jù)業(yè)務自己設想了一下,想少用一級科目,所有的費用都在管理費用科目歸集、成本用主營業(yè)務成本歸集,現(xiàn)在想到的科目設置方法如下,想少用一級科目,盡量在二級三級科目細化,麻煩老師給指點一下,哪里不合適! 銀行存款—公戶 —張三—農(nóng)行+尾號 管理費用—工資 —辦公費 —稅金(費用類的稅款) —財務費用 銷售費用—招待費(開拓客戶) 主營業(yè)務成本—a項目—差旅費 —招待費 主營業(yè)務收入—a甲方 —b甲方 2、設計行業(yè)工資是主要成本,也先歸集在管理費用嗎,還是按月直接分割計入成本?
個體戶經(jīng)營者交社保為什么用其他應付款
專利的減費請求從專利局網(wǎng)站提交,請問,網(wǎng)址是什么
老師,注會戰(zhàn)略中的分銷和營銷有什么區(qū)別?
個體工商戶的經(jīng)營個稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營者交的
工業(yè)新建設企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時也沒有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購國內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計入以前年度損益了,當年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個滯納金的憑證要修改,在24年末將計入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計為營業(yè)外支出,補繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報,具體要改哪里?
計提并繳納印花稅要不要結轉(zhuǎn)應交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
所以不可以明目張膽放入租賃費對吧,只能放在中介費里是吧
嗯嗯是的呢,是的呢