你好,學(xué)員兩種都是按照發(fā)票金額入賬
公司5月份開始營業(yè),當(dāng)時(shí)供應(yīng)商鋪貨10萬我也暫估了10萬存商品,談好是按照實(shí)銷結(jié)款,商品陳列費(fèi)也按實(shí)銷扣除8%和損耗,但現(xiàn)在如果每月票折實(shí)際收發(fā)票金額就跟我原先暫估就有差異了,我每個(gè)月都要去調(diào)一下賬,不知道老師有沒有好的賬務(wù)處理方式
假如10月份銷售20000萬,給購買方讓利1000,11月份開發(fā)票收款的時(shí)候是按照20000萬按照折扣5%開的(但是開票系統(tǒng)開出跟計(jì)算機(jī)算會有幾分錢的出入),10月份做賬應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,11月份開票收款又怎么做賬務(wù)處理,10月份申報(bào)增值稅的時(shí)候按照什么金額報(bào)
老師,供應(yīng)商發(fā)票開多的幾種情況賬務(wù)怎么處理呢,比如發(fā)票1000 實(shí)付980。 1:是給了銷售折扣的賬務(wù)處理 2是按照現(xiàn)金折扣方式處理,也就是按發(fā)票正常入賬,不需要支付的幾十塊按現(xiàn)金折扣處理的賬務(wù)
您好,對方開了一張發(fā)票是1130,實(shí)際上本來只要開1000就好了,銀行也付了1000?請問這張發(fā)票怎么做賬務(wù)處理?做營業(yè)外收入還是現(xiàn)金折扣?關(guān)于現(xiàn)金折扣的話,對于客戶賬務(wù)處理怎么做?因?yàn)闀旧鲜侵挥嗅槍?yīng)商做的財(cái)務(wù)費(fèi)用
老師,關(guān)于商業(yè)折扣開票的,想請教下: 規(guī)定上說,如果把折扣額和銷售額在同一張發(fā)票上提現(xiàn),那么交增值稅時(shí)可以按照折扣后的金額來交稅,但是如果折扣是在備注欄體現(xiàn),則折扣不能抵減增值稅。 我有兩個(gè)實(shí)際中遇到的疑問: 1、先賣東西給客戶,已經(jīng)開了發(fā)票之后才說給折扣,然后把原來的發(fā)票沖紅,按照折扣后的金額來重新開藍(lán)字發(fā)票,這種情況下,都沒有提現(xiàn)到折扣,但是銷售單價(jià)確實(shí)變少了,這樣繳納的增值稅也變少了,這種情況是否有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)? 2、銷售和折扣分兩張發(fā)票開,即比如銷售100塊,折扣20,那銷售開正數(shù)發(fā)票100元,再開一張負(fù)數(shù)發(fā)票20元,這樣交的增值稅也會變少,這樣是否有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
我們公司2019年辦理了對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記表,這些出口需要的資質(zhì)2019年時(shí)已辦好,現(xiàn)在準(zhǔn)備出口蔬菜雞蛋,接下來還需要怎么操作
請問,給實(shí)習(xí)生申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬時(shí),系統(tǒng)會扣除60000元的費(fèi)用嗎?還是需要他們匯算時(shí)在扣除呢
提取盈余公積繳納個(gè)人所得稅47萬,需要繳納多少?
老師,這個(gè)原單價(jià)是多少???
匯算清繳固定資產(chǎn)建筑物填了原值,稅務(wù)會不會讓交房產(chǎn)稅,我們的建筑物是建的廚房
電子稅務(wù)局新增開票員,怎么新增?
請教,我們公司有個(gè)工程項(xiàng)目,確認(rèn)收入300萬,未完工,但對應(yīng)的成本支出已經(jīng)有500萬了,那么再確認(rèn)收入300萬的時(shí)候,對應(yīng)的成本是按工程項(xiàng)目利潤率結(jié)轉(zhuǎn)?還是按實(shí)際支出結(jié)轉(zhuǎn)?實(shí)際操作中大家都是怎么做的呢
老師,個(gè)人房屋出租房產(chǎn)稅稅率是多少
我想問下個(gè)體戶是不是不用報(bào)個(gè)稅呢?不用再自然人扣繳端報(bào)是嗎?
老師公司是簡易計(jì)稅收到對方開的3個(gè)點(diǎn)的專票可以進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
第一種差額計(jì)入營業(yè)外收入比較多
第二種記入財(cái)務(wù)費(fèi)用比較多