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老師我2020年開了運輸發(fā)票9萬多,紅沖時間又是2021年,但我自己做賬的時候2020年度是虧損的,但因為沒開紅沖發(fā)票,今年修改企業(yè)所得稅申報表出來盈利,怎么辦呢

2022-01-25 17:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-25 17:03

你好,繳納稅的時候今年的盈利可以彌補去年的虧損的

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快賬用戶3021 追問 2022-01-25 17:05

2020年度是虧損的,但因為2020年紅沖發(fā)票的八萬,要補繳2020年度的企業(yè)所得稅,如何才能做出虧損?

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齊紅老師 解答 2022-01-25 17:06

補交20年度是什么意思,

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齊紅老師 解答 2022-01-25 17:06

你現(xiàn)在21年度不是盈利的,20年度本身虧損的吧

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快賬用戶3021 追問 2022-01-25 17:14

2020年度是虧損的,但因為沒開紅沖發(fā)票8萬,增值稅申報那八萬是沒算進(jìn)去,現(xiàn)在增值稅申報修改算了那八萬后,企業(yè)所得稅里的營業(yè)收入就多出來八萬,就盈利了,現(xiàn)在需要補繳企業(yè)所得稅

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齊紅老師 解答 2022-01-25 17:15

就是20年度要修改申報表補稅是嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-25 17:15

這個如果這樣,看一下20年度還有沒有沒計提的費用,抵充一些

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快賬用戶3021 追問 2022-01-25 17:16

是的老師,而且那個補繳的是開錯發(fā)票后,2021年度需要紅沖的

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快賬用戶3021 追問 2022-01-25 17:16

好的老師

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齊紅老師 解答 2022-01-25 23:39

那你直接做賬再21年度就可以了,不改變20年度了

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你好,繳納稅的時候今年的盈利可以彌補去年的虧損的
2022-01-25
同學(xué)你好 計入成本就可以的
2020-12-30
借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)收賬款。
2023-11-15
你好,用了以前年度損益是會產(chǎn)生這個問題。金額不大你可以直接當(dāng)期沖減
2022-02-15
你好;? ?你這個是提前開票還是什么情況;? ?怎么會12月開22年的發(fā)票? ?
2022-09-29
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