你是一般納稅人就暫時(shí)不勾選抵扣
你好老師,我公司購(gòu)入100萬(wàn)增值稅車(chē),三個(gè)月后又轉(zhuǎn)賣(mài)給個(gè)人了,請(qǐng)問(wèn)我的100萬(wàn)購(gòu)買(mǎi)的進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)出嘛?還是轉(zhuǎn)出部分,怎么計(jì)算
老師,您好,公司年底收入太高了,我想把工資做高一點(diǎn),應(yīng)該怎么弄呢。公司只有十個(gè)人,但是我想把工資做到三十萬(wàn)左右。 但是這樣又得繳納個(gè)人所得稅,請(qǐng)問(wèn),老師,怎樣能合理的避稅,
老師,我們是一般納稅人建筑公司,這月銷(xiāo)售495萬(wàn),繳納增值稅40萬(wàn)左右,如果這些增值稅都抵扣的話(huà)需要多少進(jìn)賬發(fā)票,怎么計(jì)算?
老師中午好,我公司是做鋼材貿(mào)易的一般納稅人,如果買(mǎi)一輛一百多萬(wàn)的轎車(chē)增值稅發(fā)票可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)電費(fèi)的增值稅發(fā)票都是次月開(kāi)出來(lái)的,我該怎么做賬呀?還有很多材料入庫(kù)了也收到增值稅發(fā)票,暫未抵扣稅款,那我又該如何處理?怎么做分錄?謝謝
請(qǐng)問(wèn)2020年注冊(cè)的公司 現(xiàn)在工商是不是有個(gè)政策五年得實(shí)繳注冊(cè)資金?
老師,去年做的暫估,今年不會(huì)來(lái)票了,也沒(méi)有納稅調(diào)整,現(xiàn)在已經(jīng)過(guò)了匯算清繳時(shí)間,還可以更正申報(bào)去調(diào)增嗎,賬上今年可以紅沖吧?
財(cái)務(wù)總監(jiān)交接一般交接些什么
你好!剛接手小規(guī)模納稅人做賬,發(fā)現(xiàn)A公司的資產(chǎn)負(fù)責(zé)表里應(yīng)收賬款不對(duì),應(yīng)收賬款是30萬(wàn)元,但其中10萬(wàn)元已經(jīng)在同年開(kāi)票并且收款了,詢(xún)問(wèn)上一手的會(huì)計(jì)人員沒(méi)有按照銀行流水與回單做賬。所以導(dǎo)致應(yīng)收賬款還掛著30萬(wàn)元,在這個(gè)月我需要如何填寫(xiě)憑證呢?
匯算清繳A105050表,工資薪金支出,是不是指扣除個(gè)稅、社會(huì)保險(xiǎn)、公積金后,實(shí)際發(fā)放的金額。住房公積金和基本社會(huì)保障指單位承擔(dān)部分金額對(duì)么?
老師,財(cái)管第六章中,變價(jià)凈收入,不是稅后的么,為什么還需要減去25%
客戶(hù)下訂單后,工程出對(duì)應(yīng)的BOM表,老板需要核算材料成本和人工費(fèi),這個(gè)材料成本是不是可以直接讓采購(gòu)核算
員工請(qǐng)假一個(gè)月沒(méi)有上班,但是公司規(guī)定超過(guò)一個(gè)月沒(méi)有上班的話(huà)醫(yī)社保自己承擔(dān),員工就直接轉(zhuǎn)了醫(yī)社?;貋?lái),人事直接把轉(zhuǎn)回來(lái)的醫(yī)社保這個(gè)當(dāng)做補(bǔ)貼做進(jìn)去,變成實(shí)發(fā)工資是0,這樣申報(bào)個(gè)稅是不是直接報(bào)交醫(yī)社保的個(gè)人部分還是直接0申報(bào)呢?
老師你好,做暫估的時(shí)候價(jià)格是寫(xiě)進(jìn)價(jià)嗎?
這個(gè)期限為什么是2不是3
那后期什么時(shí)候處理呀老師?
先計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),后期勾選的時(shí)候轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)
暫時(shí)不抵扣的話(huà),稅怎么處理呀老師?
好的謝謝老師
正常做賬,只是增值稅部分計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),后期勾選的時(shí)候轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)