你好,是的,學(xué)員,不用的額
請問我單位辦食堂,中午給職工提供免費(fèi)午餐,肉菜等直接到稅務(wù)局開發(fā)票,進(jìn)管理費(fèi)用職工福利費(fèi)(不超14%),不要算到職工個(gè)人福利里繳個(gè)稅吧,別的企業(yè)職工到不需要什么稅吧?謝謝!
下列不屬于視同銷售行為的是 A將外購的一批食用油發(fā)放給員工作為新年福利 B某企業(yè)將生產(chǎn)的產(chǎn)品用作試用品免費(fèi)提供給消費(fèi)者 C某企業(yè)用自己生產(chǎn)的產(chǎn)品分配給工人作為福利 D某工廠將以前年度購入的紅酒提供給優(yōu)秀職工作為獎(jiǎng)勵(lì)
開總結(jié)會(huì),給優(yōu)秀職工獎(jiǎng)勵(lì),走福利費(fèi),不用扣個(gè)稅吧
公司給員工的激勵(lì)獎(jiǎng)勵(lì)PK獎(jiǎng)金什么的,不用公戶發(fā)放不繳納個(gè)稅的話,是不是應(yīng)該算作福利費(fèi)呀?、" ------ 不是每個(gè)月都有的 可以做福利費(fèi) 只要你賬上做了 你就得交個(gè)稅" - - - - - - - - - - - - - - - 交個(gè)稅是只做在外賬上面嘛?外賬上面要是作為獎(jiǎng)金是需要扣繳個(gè)稅吧,那要是作為福利費(fèi)的話不需要扣繳個(gè)稅吧?
要求:根據(jù)以上業(yè)務(wù)作出相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。2.長虹企業(yè)以自己生產(chǎn)的電熱器作為年終福利獎(jiǎng)勵(lì)給優(yōu)秀職工,生產(chǎn)部門有15名優(yōu)秀職工,管理部門有5名優(yōu)秀職工,每臺(tái)電熱器的不含稅價(jià)款為500元,該產(chǎn)品的增值稅稅率為13%。每臺(tái)電熱器成本為400元。(1)長虹企業(yè)計(jì)提發(fā)放給兩個(gè)部門優(yōu)秀員工的福利。(2)長虹企業(yè)實(shí)際將電熱器發(fā)放到員工手里。(3)結(jié)轉(zhuǎn)電熱器成本。要求:對該福利業(yè)務(wù)進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。
公司租房,法人簽字租不寫公司名字可以入賬嗎
以現(xiàn)金5萬入實(shí)收資本,那實(shí)收資本永遠(yuǎn)是5萬不會(huì)變嗎
企業(yè)銷售貨物不開發(fā)票的帳怎么處理?產(chǎn)生影響?
6稅兩費(fèi)具體包括哪些
老師,我們時(shí)候9月初申報(bào)8月增值稅后申報(bào)的出口退稅業(yè)務(wù),我們確認(rèn)應(yīng)收退稅款是在8月份賬務(wù)處理,還是在申報(bào)的9月做這個(gè)分錄
你好老師,含稅跟不含稅價(jià)格要哪個(gè)合適。怎么算,我們有個(gè)貨不含稅18.5含稅加5個(gè)點(diǎn)。18.5*1.05=19.425
老師,我想問下,我們公司銷售方便面,對方讓我們開票,需要發(fā)票,之前沒開,加稅點(diǎn)怎么給他加,是總金額給他加,還是單價(jià)給他加
老師,有證書沒經(jīng)驗(yàn),實(shí)操課也學(xué)了部分,因?yàn)槲磸氖聲?huì)計(jì)崗位,導(dǎo)致總是學(xué)完就會(huì)忘,因?yàn)闆]經(jīng)驗(yàn)現(xiàn)在也找不到會(huì)計(jì)工作怎么辦?
老師,您好,我們公司要開社保,我是河北石家莊這邊的,繳費(fèi)基數(shù)在哪里可以查到!
老師你好,我有一個(gè)問題想問一下24年11月出口一單25年1月出口了2單,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是25年一月開進(jìn)來的,在那個(gè)月進(jìn)行勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
我還想著用不用合并工資納稅呢
你好,學(xué)員,這個(gè)可以不用的