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要求:根據(jù)以上業(yè)務(wù)作出相關(guān)會計分錄。2.長虹企業(yè)以自己生產(chǎn)的電熱器作為年終福利獎勵給優(yōu)秀職工,生產(chǎn)部門有15名優(yōu)秀職工,管理部門有5名優(yōu)秀職工,每臺電熱器的不含稅價款為500元,該產(chǎn)品的增值稅稅率為13%。每臺電熱器成本為400元。(1)長虹企業(yè)計提發(fā)放給兩個部門優(yōu)秀員工的福利。(2)長虹企業(yè)實際將電熱器發(fā)放到員工手里。(3)結(jié)轉(zhuǎn)電熱器成本。要求:對該福利業(yè)務(wù)進(jìn)行會計處理。

2022-12-16 16:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-16 16:50

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齊紅老師 解答 2022-12-16 16:59

1 借:生產(chǎn)成本8475 管理費(fèi)用2825 貸:應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利11300 2 借:應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性復(fù)利11300 貸:主營業(yè)務(wù)收入10000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅)1300 3 借:主營業(yè)務(wù)成本8000 貸:庫存商品8000

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2022-12-16
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2022-12-16
同學(xué) 借 生產(chǎn)成本 200*500 ? ? 管理費(fèi)用 100*500 貸 庫存商品 300*500 ? ??
2022-06-01
你好,同學(xué) 借,應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)361600 貸,主營業(yè)務(wù)收入320000 應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅銷項41600 借,主營業(yè)務(wù)成本200000 貸,庫存商品200000 借,生產(chǎn)成本271200 管理費(fèi)用90400 貸,應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)361600
2022-06-11
你好 借:應(yīng)付職工薪酬—非貨幣性福利?200*1000*1.13     貸:主營業(yè)務(wù)收入 200*1000       應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)?200*1000*13% 借:主營業(yè)務(wù)成本 200*900     貸:庫存商品?200*900   借:生產(chǎn)成本?170*1000*1.13     管理費(fèi)用?30*1000*1.13     貸:應(yīng)付職工薪酬—非貨幣性福利??200*1000*1.13
2022-12-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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