這個(gè)增值稅抵扣不了的,福利費(fèi),招待費(fèi)的都不可以抵扣。
業(yè)務(wù)招待費(fèi)開成專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
請問職員報(bào)銷業(yè)務(wù)招待費(fèi)產(chǎn)生的專票進(jìn)項(xiàng),鐵路車票進(jìn)項(xiàng),可以正常做帳抵扣嗎
職員報(bào)銷的“業(yè)務(wù)招待費(fèi)”產(chǎn)生的專票進(jìn)項(xiàng)不可以抵扣。那“廣告宣傳費(fèi)”產(chǎn)生的專票進(jìn)項(xiàng)可以正常抵扣嗎?
作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),開進(jìn)來的專票,可以正常抵扣嗎
買的茶葉,做招待費(fèi)進(jìn)項(xiàng)可以正常抵扣嗎?
單價(jià)176元是不含平臺費(fèi)3.5%,請問含平臺費(fèi)3.5%怎么算?是多少元?
小規(guī)模納稅人,未達(dá)到起征點(diǎn)減免的增值稅,請問一下做賬計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目
老師,我問下工商年報(bào)
老師,4月份進(jìn)貨未付款,5月份付款開的發(fā)票,憑證是放4月份做賬還是放5月份?
所得稅匯繳A107011什么情況下需要填寫
老師,匯算清繳后退稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸:所得稅費(fèi)用,然后借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅,最后結(jié)轉(zhuǎn)借:所得稅費(fèi)用,貸:本年利潤,假如不用應(yīng)交稅費(fèi)過渡,直接記借:銀行存款,貸:所得稅費(fèi)用,這樣可以不。
你好!老師 請問外賣到賬,是法人個(gè)人卡,然后把錢打到公賬,這樣可以嗎?
降低增值稅起征點(diǎn)是什么意思
你好老師,發(fā)票額度不夠怎么處理,我們需要這個(gè)月把庫存的發(fā)票開出去
請問建筑公司開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票還需要?jiǎng)趧?wù)人員名稱身份證報(bào)個(gè)稅嗎
那開進(jìn)來的專票,如何處理?
你好,你在勾選平臺選擇不抵扣勾選,然后加水合計(jì)作戰(zhàn)就可以了。
直接價(jià)稅合計(jì)入福利費(fèi)或業(yè)務(wù)招待費(fèi),是嗎
對的是的,是這么做的。