你好,按照實際消耗了其他材料就貸記原材料。
老師中午好,我想請問您,我們以公司法人名義 掛靠A公司承攬了一個幼兒園的工程 是不是要把這個合同改成與公司簽訂的呢? 合同是A公司與幼兒園兩單位簽訂的 材料供應(yīng)商也是與A公司簽訂了合同 我們把款項轉(zhuǎn)至A公司賬戶, 材料商直接開發(fā)票給A公司 A再付款給材料商, 支付的檢測費 人工費有的走A公司支付 有的從我們公司支付 但都是直接開票給A公司,我們該怎么規(guī)范呢 是把所有款項轉(zhuǎn)至A公司,由A支付至材料商 還是我們直接支付呢,如果A 公司給我們工程款,我們開票給他做主營業(yè)務(wù)收入嗎?
老師,請問,我們之前付給招標代理公司交了保證金3000元,掛賬借:其他應(yīng)收款—員工借款,貸:銀行存款,現(xiàn)在代理服務(wù)費是3537.14,對方發(fā)函說可以抵扣保證金,讓我們付查額,這樣可以的嗎?如果可以的話我們怎么入賬?發(fā)票又怎么開呢?
老師,這個掛靠業(yè)務(wù)說是元月幾號就開票給對方,但是現(xiàn)在成本都沒開來,我也不想在12月份做暫估成本了,就把2021年度全部當成籌建期了,等到元月10日的樣子開票,因為這個一開始材料等費用掛靠方已經(jīng)自己支付給供應(yīng)商了,那等發(fā)票來了后我做賬是要掛在股東代墊支付嗎?借:原材料,貸:應(yīng)付賬款――供應(yīng)商。借:應(yīng)付賬款――供應(yīng)商,貸:其他應(yīng)付款――××股東嗎?,等收到收入后,我要付把這收入通過這個股東賬戶轉(zhuǎn)出去給掛靠方吧
#提問#老師好,我向您請教:就是比如,其他材料成本是2000,直接業(yè)務(wù)方回款是5000我們應(yīng)支付服務(wù)費給代理商是3000.代理商開發(fā)票是3000,現(xiàn)在消耗了一塊其他材料是450 ,那么代理商開票3000-450=2550,我的這450的該怎么做賬呢?
老師,你好,幫我分析一下這個業(yè)務(wù)怎么做賬。我們是做光伏發(fā)電項目的,比如在某個市,各個村某戶,我們跟甲方結(jié)算材料費和安裝費,在集采平臺采購材料,跟甲方結(jié)算開材料票,這個有進有銷,跟甲方結(jié)算安裝費,開票開的項目名稱,項目地址都都是同一個項目,我這個賬務(wù)怎么做,材料票那塊就是類似商貿(mào)賬處理,我們買的材料只有部分材料能跟甲方結(jié)算,然后安裝費這塊,還有其他的材料怎么做賬,按工程施工做賬可以嘛,用不用按項目核算
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標準需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務(wù)負責人,需要負什么責任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔,員工把社保費轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應(yīng)交稅費嗎,
借方做什么科目,貸方做什么科目 我怎么覺得這個要做 借:其他應(yīng)付款,貸收入 稅金
代理商開發(fā)票3000,貸方要提現(xiàn)原材料。如果代理商開發(fā)票2550,你的分錄就是對的
什么對的,能寫出來嗎?
借:其他應(yīng)收款5000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
借:主營業(yè)務(wù)成本2000 貸:原材料2000 借:主營業(yè)務(wù)成本3000 貸:原材料450 其他應(yīng)付款2550
根據(jù)你的描述,老師認為是這樣處理。如果有疑問,你再與老師溝通。