您好,一般根據(jù)預期收益和使用率確定;通常3-5%;一般企業(yè)根據(jù)實際來定,太高稅局可能不認可。

請問老師出售固定資產(chǎn):分兩種情況處理:第一種情況,銷售自己已使用過的2008年12月31日以前購入或自制的固定資產(chǎn),可選擇簡易計稅方法,按照應納稅額=含稅銷售額/(1+3%)×2%計算增值稅。1%為減免優(yōu)惠。第二種情況:如果是2008年12月31日之后的取得的固定資產(chǎn)就按照13%繳納。
化工企業(yè)有一定的腐蝕性,這樣制造用的固定資產(chǎn)的凈殘值率可以是0嗎
請問老師,稅務賬處理,購入辦公設備的固定資產(chǎn),一定要根據(jù)稅法計算殘值出來嗎?是否可以不計算殘值?
請問固定資產(chǎn)的殘值率,如果制定?是一定是10%嗎,還是企業(yè)可以根據(jù)自己的實際情況制定?
你說固定資產(chǎn)是一個型號的,但是不是一個價格的,我需要區(qū)分一下嗎,另外折舊年限會計可以根據(jù)實際情況自行確定嗎,比如正常是5年的,因為是購買的二手的,可以按三年折嗎
老師請問這個銷售額是不是根據(jù)7-9月份的系統(tǒng)統(tǒng)計的開票金額和未開票金額統(tǒng)計的一起報稅?比如是系統(tǒng)自動提示開票45萬,但是另外還有2萬屬于未開票,是不是要報稅金額合計一起就是47萬
老師,我現(xiàn)在報所得稅出現(xiàn)這個差異。但是現(xiàn)在來補繳未報個人所得稅的已經(jīng)來不及了,明天就要3季度的企業(yè)所得稅了。老師讓我更正個人所得稅申報金額,但是有一個人的前公司一直沒有辦離職新公司沒有通過,從4月份一直沒有申報。這種情況怎么處理合適
月收入500,000年收入2,000,000小規(guī)模納稅人餐飲業(yè)以外賣為主,之前沒有申報過任何稅收,現(xiàn)在收到稅務局短信說網(wǎng)絡平臺上報給稅務局的稅收少是什么情況
老師,您好,我這邊和農(nóng)場簽訂的買賣蘋果的合同,他們開票后我們?nèi)~付款,付款后,他們給我們銷售額的30%作為銷售服務費,這30%我要怎么給他們開發(fā)票呢
你好,我是高薪會員?,F(xiàn)在想聽一下初級的課程
我們物業(yè)公司,購買的公共維修燈管,鎖頭,水龍頭這種是入成本還是費用呢?什么該入成本呢?
9月臨時工資太多了,可以放10月申報個稅嗎,本次9月申報公司員工個稅?
總,分企業(yè),總公司企業(yè)所得稅季度申報的時候,需要做合并報表嗎?報稅需要去申報嗎?所得稅在季報的時候需要去分嗎?
電子稅務局更正往期利潤報表有風險沒
老師,它顯示審核不通過,不知道是哪里錯了