你好,需要看具體的業(yè)務(wù),你說的這個是抵扣所得稅、福利費、招待費 宣傳費、職工教育經(jīng)費 公益性捐贈。
老師,我報培訓(xùn)班開的發(fā)票,公司報銷,能不能全額扣除的啊
#提問#老師 除了餐飲發(fā)票不能全額扣除、還有哪些發(fā)票是不能全額扣除的
老師,哪些專票不能抵扣?除了餐費還有哪些
老師,業(yè)務(wù)招待費不能全額扣除對么,就是當(dāng)時發(fā)生了全額扣除了,到匯算清繳的時候也要調(diào)整是么
我們是餐飲,老板給開了發(fā)票四千多雪茄煙進項,還能全部稅前扣除:
老師,請問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進項稅是2.3萬且是專票,因此我們又對專票進行認證,然后進行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進項稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對,因為這個是供應(yīng)商給的補貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進行了賬務(wù)修改, 借主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬?,F(xiàn)在又感覺不對,老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請問小規(guī)模的增值稅需要計提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時間嗎
電商企業(yè)有稅負率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進去,現(xiàn)在的辦稅員身份進去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會把那個加班工資兩個周六的會顯現(xiàn)出來,就可能一一個周六是500,兩個就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個勞動法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個加班的時間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點5個小時這樣子。然后每天少的那個半個小時就勻到周六里面去。如何計算這個工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項其他有沖突??謝謝老師。
差旅費的餐飲能全額扣除嗎
你好,可以的,可以全部抵扣的。
差旅餐飲發(fā)票可以全額抵扣、同城的餐飲發(fā)票才按發(fā)生額的60%和本年收入的千分之五抵扣 是吧
需要看具體的業(yè)務(wù),差旅費的可以全額抵扣,如果是福利費,按工資的14%抵扣,如果是招待費,按發(fā)生額的60%,營業(yè)收入的千分之五。如果是出差的情況下,你招待客戶的也是多的招待費,她不是看同地還是異地。
好的 老師還有就是律師行業(yè)的律師每月可以無票報銷多少差旅費啊
你好,你說的是差旅補貼嗎?看你當(dāng)?shù)氐南揞~。
對 是律師的差旅補貼、有這么個補貼 對吧
有的你問一下你稅務(wù)局當(dāng)?shù)鼐涂梢缘摹?