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老師,應(yīng)付賬款明細(xì)賬年,末的借方余額可以轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用嗎?

2022-01-24 08:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-24 08:30

你好,這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的,比如人家給你貨物了,沒(méi)有給你開(kāi)發(fā)票,一直掛在這個(gè)科目里面的話,你應(yīng)該做庫(kù)存商品里面。

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快賬用戶3614 追問(wèn) 2022-01-24 08:38

對(duì),是這種情況,貨款也走賬給他了,發(fā)票一直沒(méi)開(kāi)過(guò)來(lái)。轉(zhuǎn)庫(kù)存商品是不是:借庫(kù)存商品,貸應(yīng)付賬款?

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齊紅老師 解答 2022-01-24 08:40

你好,對(duì)的是的,你得看一下這些庫(kù)存商品銷(xiāo)售出去。你做收入是在什么時(shí)間做的?

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快賬用戶3614 追問(wèn) 2022-01-24 08:42

大部分是原材料,庫(kù)存商品都是自己生產(chǎn)的,我們是在客戶要求開(kāi)票的時(shí)候,再確認(rèn)收入

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快賬用戶3614 追問(wèn) 2022-01-24 08:43

但我們會(huì)計(jì)說(shuō),都轉(zhuǎn)管理費(fèi)用,做呆賬,這樣合規(guī)嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2022-01-24 08:44

你好不合理的。你實(shí)際購(gòu)買(mǎi)的是原材料,應(yīng)該借原材料貸應(yīng)付賬款。

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你好,這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的,比如人家給你貨物了,沒(méi)有給你開(kāi)發(fā)票,一直掛在這個(gè)科目里面的話,你應(yīng)該做庫(kù)存商品里面。
2022-01-24
一般年末的時(shí)候都是沒(méi)有余額的。
2022-04-15
您好 往來(lái)款重分類(lèi)是按二級(jí)科目余額來(lái)分類(lèi) 應(yīng)收帳款期末明細(xì)科目借方余額%2B預(yù)收賬款期末明細(xì)科目借方余額
2021-03-18
你好,資產(chǎn)負(fù)債表里面的只有一個(gè)期末余額,你想看明細(xì)的話,你得看你的科目余額表。
2024-03-15
同學(xué),你好,應(yīng)付賬款的負(fù)數(shù)應(yīng)該是預(yù)付賬款
2023-02-10
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