你好,這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的,比如人家給你貨物了,沒(méi)有給你開(kāi)發(fā)票,一直掛在這個(gè)科目里面的話,你應(yīng)該做庫(kù)存商品里面。
老師,我做賬住房公積金是做在其他應(yīng)收款里的,現(xiàn)在年末有借方余額,我現(xiàn)在年末把這個(gè)余額轉(zhuǎn)為管理費(fèi)用里可以的嗎
老師,應(yīng)付賬款明細(xì)賬年,末的借方余額可以轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用嗎?
老師應(yīng)付賬款明細(xì)賬里借方有余額,可以在余額那一欄用負(fù)數(shù)表示嗎
資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)付賬款期末余額。應(yīng)付賬款的明細(xì)科目借方期末額+預(yù)付賬款的明細(xì)科目借方期末額,可以截圖給我嗎,我找不到,我只找到銘刻科目里面的發(fā)生額,應(yīng)付賬款里的期末余額在貸方
以前年度報(bào)表中需要提現(xiàn)研發(fā)費(fèi)用,報(bào)表怎么修改一下,老師舉例說(shuō)一下完整流程
老師好,一般納稅人是本月初才開(kāi)始勾選上月的進(jìn)項(xiàng)稅票,那么 借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額, 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額, 這筆分錄是應(yīng)該做到本月的月末還是下月勾選時(shí)的月初呢?
老師好,一般納稅人在發(fā)在收到進(jìn)項(xiàng)票的時(shí)候,是應(yīng)該記到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額還是應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅里面呢?
麻煩問(wèn)一下,公辦學(xué)校的食堂,不對(duì)外開(kāi)放,也不盈利,需要辦營(yíng)業(yè)嗎?如果需要辦,需要什么資料
執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍為 一般項(xiàng)目 業(yè)務(wù)培訓(xùn) 培訓(xùn)內(nèi)容大概是主播行業(yè)情況等 這種開(kāi)發(fā)票,開(kāi)什么內(nèi)容?
老師您好,七月份公積金員工個(gè)人繳納部分公司代扣金額是101元,員工實(shí)際發(fā)工資是2010元,暫時(shí)還沒(méi)繳納社保,請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅申報(bào)的金額是申報(bào)2010元還是2010+101=2111元這個(gè)金額申報(bào)?
公司廠房重新裝修,要不要申報(bào)房產(chǎn)稅?
如果發(fā)票是去年的,今年想報(bào)銷(xiāo)怎么辦
我把銷(xiāo)售方和購(gòu)買(mǎi)方都是我咋辦
老師您好,七月份公積金員工個(gè)人繳納部分公司代扣金額是101元,員工實(shí)際發(fā)工資是2010元,請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅申報(bào)的金額是申報(bào)2010元還是2010+101=2111元這個(gè)金額申報(bào)?
對(duì),是這種情況,貨款也走賬給他了,發(fā)票一直沒(méi)開(kāi)過(guò)來(lái)。轉(zhuǎn)庫(kù)存商品是不是:借庫(kù)存商品,貸應(yīng)付賬款?
你好,對(duì)的是的,你得看一下這些庫(kù)存商品銷(xiāo)售出去。你做收入是在什么時(shí)間做的?
大部分是原材料,庫(kù)存商品都是自己生產(chǎn)的,我們是在客戶要求開(kāi)票的時(shí)候,再確認(rèn)收入
但我們會(huì)計(jì)說(shuō),都轉(zhuǎn)管理費(fèi)用,做呆賬,這樣合規(guī)嗎?
你好不合理的。你實(shí)際購(gòu)買(mǎi)的是原材料,應(yīng)該借原材料貸應(yīng)付賬款。