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你好,請(qǐng)問這張?jiān)鲋刀悓F币颜J(rèn)證后,對(duì)方?jīng)_紅了我應(yīng)該怎么入分錄,謝謝

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2022-01-23 13:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-23 13:58

你好! 做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。 紅字發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出會(huì)計(jì)分錄: 借:庫存商品(紅字) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)(紅字) 貸:銀行存款(紅字) 國家稅務(wù)總局公告2016年第47號(hào)《國家稅務(wù)總局關(guān)于紅字增值稅發(fā)票開具有關(guān)問題的公告》中要求:購買方取得專用發(fā)票已用于申報(bào)抵扣的,購買方可在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》,在填開《信息表》時(shí)不填寫相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息,應(yīng)暫依《信息表》所列增值稅稅額從當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出,待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后,與《信息表》一并作為記賬憑證。

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快賬用戶3433 追問 2022-01-23 14:01

之前把分錄入成這樣了,要怎么糾正過來

之前把分錄入成這樣了,要怎么糾正過來
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齊紅老師 解答 2022-01-23 14:08

借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)(紅字) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(紅字)

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快賬用戶3433 追問 2022-01-23 14:13

可能拍照片光線問題。這里的進(jìn)項(xiàng)稅是紅字已經(jīng)轉(zhuǎn)出了,庫存商品單價(jià)這里入成了負(fù)數(shù)應(yīng)該不對(duì),要怎么糾正

可能拍照片光線問題。這里的進(jìn)項(xiàng)稅是紅字已經(jīng)轉(zhuǎn)出了,庫存商品單價(jià)這里入成了負(fù)數(shù)應(yīng)該不對(duì),要怎么糾正
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齊紅老師 解答 2022-01-23 14:15

庫存商品轉(zhuǎn)出了也是紅字,該筆對(duì)應(yīng)的單價(jià)是負(fù)數(shù)

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快賬用戶3433 追問 2022-01-23 14:17

數(shù)量不要轉(zhuǎn)出嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-23 14:23

數(shù)量也要轉(zhuǎn)出的,不然你庫存對(duì)不上。

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你好! 做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。 紅字發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出會(huì)計(jì)分錄: 借:庫存商品(紅字) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)(紅字) 貸:銀行存款(紅字) 國家稅務(wù)總局公告2016年第47號(hào)《國家稅務(wù)總局關(guān)于紅字增值稅發(fā)票開具有關(guān)問題的公告》中要求:購買方取得專用發(fā)票已用于申報(bào)抵扣的,購買方可在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》,在填開《信息表》時(shí)不填寫相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息,應(yīng)暫依《信息表》所列增值稅稅額從當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出,待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后,與《信息表》一并作為記賬憑證。
2022-01-23
你好,你圖片中的分錄是正確的,紅字發(fā)票就是跟原分錄一樣只是金額做紅字
2022-01-23
您可以開紅字發(fā)票,后面再開來正確的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)還可以抵扣,
2020-08-24
你好,做和藍(lán)字發(fā)票分錄一樣的科目負(fù)數(shù)金額,其中應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目改為應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以。
2021-11-06
專票開票頁面打開,然后有一個(gè)紅字 點(diǎn)紅字選擇下載開具就可以。
2021-08-23
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