你好,可以抵扣進項稅

老師我在學增值稅這一節(jié),有一個農(nóng)產(chǎn)品進項稅扣除的問題,書上面寫的是購買農(nóng)產(chǎn)品,用于簡單加工的可以抵扣9% 用于生產(chǎn)13%稅率的可以抵扣10% 如果我是小規(guī)模納稅人收購的農(nóng)產(chǎn)品的話是不是不能抵扣
該公司2019年5月收購免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,收購發(fā)票上注明的買價為950000元,款項以銀行存款支付,收購的免稅農(nóng)產(chǎn)品已驗入庫。(稅法規(guī)定按9%的扣除率計算進項稅額) 該農(nóng)產(chǎn)品可以抵扣進項稅額:950000×9%=85500元 農(nóng)產(chǎn)品入賬價值:950000×(1-9%)=864500元 借:原材料——農(nóng)產(chǎn)品864500 應交稅費——應交增值稅(進項稅額)85500 貸:銀行存款950000 這個題如果要將部分賣出去怎么加題進去才好做分錄
老師您好!公司從果農(nóng)那里收購的紅棗進行深加工,可不可以按照農(nóng)產(chǎn)品收購9個點的抵扣?謝謝!
老師,您好,購進農(nóng)產(chǎn)品拿到的1%進項,然后初加工銷售農(nóng)產(chǎn)品9%,我們是不是可以核定扣除9%呢,如果深加工后應稅商品是13%的,那我們是不是只能核定扣除抵扣10%而已呢
老師好,我們公司是出口商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收購的水果,兩個問題:1、能否自己給自己開具增值稅專用收購發(fā)票?2、如果可以取得了增值稅專票,可以進行出口退稅,謝謝老師
廣告經(jīng)營部可以開現(xiàn)代服務,活動策劃費嗎
申請續(xù)貸中:納稅額度是什么意思?
老師你好,請問稅局說我們的原材料占資產(chǎn)比例大?應該怎么寫情況說明?
企業(yè)將個稅返還手續(xù)費發(fā)放給員工,員工需要繳納個稅嗎
老師給我出一份完整的計提工資、社保、公積金,和發(fā)放時的分錄
老師,有個企業(yè)2008年成立的,到現(xiàn)在固定資產(chǎn)沒有進行折舊過,這樣的應該怎么處理呀
出口退稅退的是進項稅嗎
老師,我們是鑄鐵件企業(yè),就是在銷售給供應商時出現(xiàn)質(zhì)量問題,退回來的產(chǎn)品直接回爐重造的,這部分原先做在產(chǎn)成品里面的數(shù)字,在沒有開票的情況下,怎么讓庫存變小啊
速賣通 亞馬遜等一些跨境電商店鋪,因為沒有報關(guān),按內(nèi)銷做收入,請問這個所得稅報表中,要填出口收入嗎? 速賣通運費收到 的是形式發(fā)票,是否可以正常做費用,這個費用可以稅前扣除嗎?跨境電商店鋪還有一些其他費用,沒辦法取得境內(nèi)的發(fā)票。傭金廣告費等支出,怎么入成本? 支付的直播帶貨的達人傭金,都是個人且沒有公司,沒辦法取得傭金發(fā)票,這樣的情形,怎么列成本?
聽說2026年增值稅稅法修改了,公司與股東合伙人之間借款可以無息,不用視同銷售繳納增值稅了。想問一下有這個政策嗎?有的話是在第幾條?
老師,那公司清洗、凍干、包裝加工后的袋裝紅棗銷售,應該按照多少個點的銷項?謝謝!
初加工,初級農(nóng)產(chǎn)品稅率是9%
好的老師,我懂了謝謝! 那我們把紅棗進一步加工成紅棗紅酒,還有紅棗功能性飲品,那就應該是13個點的銷項了吧?老師
是的,深加工是13%。不客氣,祝工作順利