你好,可以抵扣進(jìn)項稅
老師我在學(xué)增值稅這一節(jié),有一個農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項稅扣除的問題,書上面寫的是購買農(nóng)產(chǎn)品,用于簡單加工的可以抵扣9% 用于生產(chǎn)13%稅率的可以抵扣10% 如果我是小規(guī)模納稅人收購的農(nóng)產(chǎn)品的話是不是不能抵扣
該公司2019年5月收購免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,收購發(fā)票上注明的買價為950000元,款項以銀行存款支付,收購的免稅農(nóng)產(chǎn)品已驗入庫。(稅法規(guī)定按9%的扣除率計算進(jìn)項稅額) 該農(nóng)產(chǎn)品可以抵扣進(jìn)項稅額:950000×9%=85500元 農(nóng)產(chǎn)品入賬價值:950000×(1-9%)=864500元 借:原材料——農(nóng)產(chǎn)品864500 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)85500 貸:銀行存款950000 這個題如果要將部分賣出去怎么加題進(jìn)去才好做分錄
老師您好!公司從果農(nóng)那里收購的紅棗進(jìn)行深加工,可不可以按照農(nóng)產(chǎn)品收購9個點(diǎn)的抵扣?謝謝!
老師,您好,購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品拿到的1%進(jìn)項,然后初加工銷售農(nóng)產(chǎn)品9%,我們是不是可以核定扣除9%呢,如果深加工后應(yīng)稅商品是13%的,那我們是不是只能核定扣除抵扣10%而已呢
老師好,我們公司是出口商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收購的水果,兩個問題:1、能否自己給自己開具增值稅專用收購發(fā)票?2、如果可以取得了增值稅專票,可以進(jìn)行出口退稅,謝謝老師
叉車銷售租賃公司,購進(jìn)的叉車計入庫存商品,出租后轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),按月計提折舊。租期結(jié)束后是又轉(zhuǎn)回庫存商品嗎?按原價還是什么金額轉(zhuǎn)庫存商品呢?
煙酒行業(yè)稅率為零嗎老師
企業(yè)所得稅匯算清繳培訓(xùn)鏈接麻煩發(fā)一個 謝謝
請問老師,原材料購進(jìn)后需要自己打磨加工然后組裝,這個從庫房領(lǐng)原材料—工人噴漆—打磨—清洗—壓制—組裝等工序,那這之間的流轉(zhuǎn)需要什么樣的單子用做流轉(zhuǎn)憑證?其中還有外加工的部分,需要什么單子?
老師,小規(guī)模納稅人公司是做二手車買賣的,25.7-9這個季度正反向開票合集是50多萬了,正向開票27萬,反向是23萬多,想問下,這個算超小規(guī)模季度不超39萬不交稅的范圍了嗎
申報出口退稅,不可跳過疑點(diǎn)提示申報的發(fā)票無電子信息,不予申報,是什么原因?
請問,學(xué)生交學(xué)費(fèi)現(xiàn)金5700元,學(xué)校給教師發(fā)獎勵從中拿1000元,實(shí)際現(xiàn)金存銀行回單4700元,這個要怎么做賬?
老師,開建筑勞務(wù) 的發(fā)票對方有權(quán)利要求必須要有資質(zhì)嗎?
老師電商經(jīng)營分析報表給個,謝謝
老師,銀行的手續(xù)費(fèi),年底一起開,放在第四季度所有憑證后面就行嗎?也不用再附什么憑證嗎
老師,那公司清洗、凍干、包裝加工后的袋裝紅棗銷售,應(yīng)該按照多少個點(diǎn)的銷項?謝謝!
初加工,初級農(nóng)產(chǎn)品稅率是9%
好的老師,我懂了謝謝! 那我們把紅棗進(jìn)一步加工成紅棗紅酒,還有紅棗功能性飲品,那就應(yīng)該是13個點(diǎn)的銷項了吧?老師
是的,深加工是13%。不客氣,祝工作順利