這個(gè)題如果要將部分賣出去怎么加題進(jìn)去才好做分錄--請把這句話完整描述一下,您是要改題目嗎?如果是的話,您要給出相關(guān)的背景,才好幫您。
該公司2019年5月收購免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,收購發(fā)票上注明的買價(jià)為950000元,款項(xiàng)以銀行存款支付,收購的免稅農(nóng)產(chǎn)品已驗(yàn)入庫。(稅法規(guī)定按9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額) 該農(nóng)產(chǎn)品可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額:950000×9%=85500元 農(nóng)產(chǎn)品入賬價(jià)值:950000×(1-9%)=864500元 借:原材料——農(nóng)產(chǎn)品864500 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)85500 貸:銀行存款950000 這個(gè)題如果要將部分賣出去怎么加題進(jìn)去才好做分錄
6、某一般納稅人購進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,支付購買價(jià)款80萬元,增值稅扣除率為9%,另發(fā)生保險(xiǎn)費(fèi)1萬元,裝卸費(fèi)1.4萬元。該批農(nóng)產(chǎn)品的采購成本為( )萬元。 28、甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年9月購入農(nóng)產(chǎn)品一批,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注明的買價(jià)為50 000元,規(guī)定的扣除率為9%,貨物收到并驗(yàn)收入庫,價(jià)款已用銀行存款支付,則下列表述中不正確的是( )。 A“原材料”科目入賬金額為45 500元 B增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為4 500元 C“原材料”科目入賬金額為50 000元 D銀行存款減少50 000元 老師 為什么第六題采購成本不用還原,第28題需要還原呢?
6、某一般納稅人購進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,支付購買價(jià)款80萬元,增值稅扣除率為9%,另發(fā)生保險(xiǎn)費(fèi)1萬元,裝卸費(fèi)1.4萬元。該批農(nóng)產(chǎn)品的采購成本為( )萬元。 28、甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年9月購入農(nóng)產(chǎn)品一批,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注明的買價(jià)為50 000元,規(guī)定的扣除率為9%,貨物收到并驗(yàn)收入庫,價(jià)款已用銀行存款支付,則下列表述中不正確的是( )。 A“原材料”科目入賬金額為45 500元 B增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為4 500元 C“原材料”科目入賬金額為50 000元 D銀行存款減少50 000元 老師 為什么第六題采購成本不用還原,第28題需要還原呢? 您好! 老師 第六題為什么不是80除以1.09+1+1.4 第28題又為什么是50000/1.09呢
購入免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注明的買價(jià)為200000元,規(guī)定的扣除率為9%,已入庫,價(jià)款用銀行存款支付 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款 請問數(shù)是多少?
某農(nóng)副產(chǎn)品加工公司購入免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,收購價(jià)為40000元,貨物已驗(yàn)收入庫,貨款已支付。該公司會計(jì)處理如下:借:原材料36400應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)3600貨:銀行存款40000以上是教材內(nèi)容,我想問的是這不是農(nóng)副產(chǎn)品加工公司嗎?難道不按10%計(jì)算增值稅嗎?
我想開居間費(fèi),但是注冊公司好,還是個(gè)體戶好呢?
就是我們公司之前開業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫的,借:庫存現(xiàn)金20000,貸:其他應(yīng)付款法人20000)2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)這個(gè)要怎樣調(diào)整合適,還是說不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢,就是沒有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報(bào)銷直接報(bào)銷轉(zhuǎn)賬的)
如何把sheet放到excel的上方,步驟
#提問#老師匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表與第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要怎么操作
老師,請問如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個(gè)稅人員名單?
請問老師,我們處于籌建期,購買了別人的房子修建廠房沒有取得發(fā)票,請問以后這部分購買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計(jì)出的審計(jì)報(bào)告做匯算清繳,出現(xiàn)問題,是會計(jì)的責(zé)任還是審計(jì)事務(wù)所的責(zé)任
將收購農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)加工的農(nóng)產(chǎn)品一批,然后賣出去
用于加工銷售稅率13%的產(chǎn)品,可以再加計(jì)扣除1% 借:生產(chǎn)成本 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ? ? 貸:原材料 借:庫存商品 ? ? 貸:生產(chǎn)成本 借:應(yīng)收賬款等 ? ? ? ?貸:主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅額 借:主營業(yè)務(wù)成本 ? ? ? 貸:庫存商品
老師你這是整個(gè)題的分錄嘛?還有我不會加計(jì)扣除 可以把整題的計(jì)算過程寫一下嘛
借:生產(chǎn)成本 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額【=買價(jià)950000元×1%】 ? ? ? ? 貸:原材料
如果我將題目后面加 將收購的農(nóng)產(chǎn)品用于加工產(chǎn)品一批,向B公司銷售,企業(yè)適應(yīng)增值稅稅率為13% 這個(gè)可以嘛
是的,可以這樣改編題目的。
那么分錄是 借:庫存商品864500 貸:委托加工物資864500 借:應(yīng)收賬款2185000 貸:主營業(yè)務(wù)950000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)1235000
是這樣處理的,但是您不要忘記確認(rèn)1%的加計(jì)扣除的進(jìn)項(xiàng)稅額。
老師麻煩你把這整個(gè)大題的計(jì)算過程列出來嘛
麻煩你了
那您得給出相關(guān)具體的數(shù)據(jù)來,才好幫您列式計(jì)算。
就今天的這個(gè)題啊你不是說這樣就可以了嗎
這樣的話,只能計(jì)算出來加計(jì)扣除1%進(jìn)項(xiàng)稅額的數(shù)字 借:生產(chǎn)成本855000 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額(950000*1%=9500) 貸:原材料864500
好吧 謝謝老師
您客氣了,祝您學(xué)習(xí)愉快,工作順利。