是的,初加工可以計(jì)算扣除9%.深加工可以計(jì)算扣除10%
老師我在學(xué)增值稅這一節(jié),有一個(gè)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅扣除的問題,書上面寫的是購買農(nóng)產(chǎn)品,用于簡單加工的可以抵扣9% 用于生產(chǎn)13%稅率的可以抵扣10% 如果我是小規(guī)模納稅人收購的農(nóng)產(chǎn)品的話是不是不能抵扣
老師,我想請(qǐng)問就是用農(nóng)產(chǎn)品再加工以后銷售之后的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)抵扣的計(jì)算。舉個(gè)例子:比如,購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,比如說蘋果1000元,稅率9%,含稅價(jià)1090。加工之后,生產(chǎn)售出稅率13%,售出價(jià)格為1695含稅。 那么我在抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的時(shí)候是不是195-1000×10%?
老師您好,我們廠購進(jìn)面粉,收到的是9%專票,銷售的是13%的產(chǎn)品??梢约佑?jì)扣除1%,那填增值稅附表二的時(shí)候怎么填,正常勾選的是9%,那1%填在8a欄加計(jì)扣除農(nóng)產(chǎn)品一欄嗎
我現(xiàn)在的工作是食品加工企業(yè) 材料是買來的初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品 比如從貿(mào)易公司購入海鮮凍品這下 專票進(jìn)來是9 我們賣的是13點(diǎn)的產(chǎn)品 如果我選擇加計(jì)1%扣除的政策 這樣會(huì)很容易被稅務(wù)核查嗎 因?yàn)橄鄬?duì)沒那么正規(guī) 如果核查會(huì)大概怎么核查呢 可能會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)呢
我現(xiàn)在的工作是食品加工企業(yè) 材料是買來的初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品 比如從貿(mào)易公司購入海鮮凍品這下 專票進(jìn)來是9 我們賣的是13點(diǎn)的產(chǎn)品 如果我選擇加計(jì)1%扣除的政策 這樣會(huì)很容易被稅務(wù)核查嗎 因?yàn)橄鄬?duì)沒那么正規(guī) 如果核查會(huì)大概怎么核查呢 可能會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)呢
老師,請(qǐng)問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會(huì)給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬且是專票,因此我們又對(duì)專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對(duì),因?yàn)檫@個(gè)是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬。現(xiàn)在又感覺不對(duì),老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請(qǐng)問小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時(shí)間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會(huì)把那個(gè)加班工資兩個(gè)周六的會(huì)顯現(xiàn)出來,就可能一一個(gè)周六是500,兩個(gè)就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個(gè)勞動(dòng)法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個(gè)加班的時(shí)間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個(gè)小時(shí)這樣子。然后每天少的那個(gè)半個(gè)小時(shí)就勻到周六里面去。如何計(jì)算這個(gè)工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項(xiàng)其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項(xiàng)其他有沖突??謝謝老師。
好呢,謝謝老師!剛剛我同事跟我說加工應(yīng)稅商品13%的話,可以抵扣13%,我記得政策上說的是加計(jì)扣除10%。另外這個(gè)購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品時(shí)的分錄是怎么做的呢
借:原材料/庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)9%部分 貸:銀行存款 如果深加工就領(lǐng)用時(shí)再借:原材料1%紅字 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn) 1%部分
嗯呢,就算我們拿到的票只有1%,也照樣按照9%做進(jìn)項(xiàng)稅額登記就可以了,是嗎
不行的,你記得要拿他們3%的專票,1%的不能計(jì)算抵扣了,他們小規(guī)模可以開3%的專票
可是他們是個(gè)人的,只給我們開1%
那你們只能抵扣1%了呢
啊,那麻煩了。好的,謝謝老師
好的,不客氣的,工作順利