同學,你好 現(xiàn)代服務(wù)*抖音推廣費
老師你好,請問我銷售并安裝空調(diào)開票應(yīng)該屬于哪一個大類呢?
#提問,老師機械租賃費屬于哪一類,開票系統(tǒng)的貨物名稱里選那個?
老師你好,抖音推廣他屬于開票,系統(tǒng)里哪一種大類。
老師,你好。我們新公司是幼兒園,開票內(nèi)容是非學歷教育,請問在開票系統(tǒng)種商品分類在哪一類,開票系統(tǒng)只有以下幾個大類
老師,你好,公司付開票系統(tǒng)軟件的費用這個付款金額,現(xiàn)金流量是屬于哪一項呀?
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負責人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負責銷售叫A公司,一個公司負責加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負率的話,怎么著手去測試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬的庫存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動屬于他們的主營業(yè)務(wù),做活動買的零食飲料日用品的專票可以拿來抵扣嗎
他應(yīng)該屬于廣告服務(wù)吧,因為抖音它是一種宣傳呀,一種網(wǎng)絡(luò)宣傳,現(xiàn)在現(xiàn)代服務(wù)覺得。
同學,你好 那可以放在 廣告服務(wù)*抖音推廣費