您好,你之前不是預(yù)收嗎,現(xiàn)在是什么原因沖銷(xiāo)了

老師預(yù)付貨款。等發(fā)貨時(shí)我做銷(xiāo)售單掛應(yīng)收賬款,再做收款單預(yù)收沖應(yīng)收的情況,在給會(huì)計(jì)統(tǒng)計(jì)每天收款的表上用體現(xiàn)這業(yè)務(wù)嗎?我不知道什么時(shí)候他們公戶收錢(qián)啊。難道按照發(fā)貨做單給他確認(rèn)收多少錢(qián)嗎?
老師,借:預(yù)收賬款10萬(wàn),貸應(yīng)收賬款10萬(wàn),這個(gè)分錄做反了,沖減的時(shí)候會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)?
預(yù)付賬款-租賃費(fèi)。 付款的時(shí)候,沒(méi)收到專(zhuān)票 收到專(zhuān)票的時(shí)候,如何入賬 怎么把進(jìn)項(xiàng)稅額,調(diào)出來(lái)? 預(yù)付的時(shí)候 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款。 收到票的時(shí)候,又不能入費(fèi)用,那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額,啥時(shí)候,做進(jìn)科目呢 月末,有個(gè)預(yù)付賬款的攤銷(xiāo): 借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸:預(yù)付賬款-租賃費(fèi)
管家婆怎么沖銷(xiāo)預(yù)收,做單子的時(shí)候把微信收款做成預(yù)收賬款了,做收款單,科目用預(yù)收賬款,這筆款項(xiàng)不會(huì)減少反而增加了
用友U8軟件付款是付款單據(jù)錄入的科目是預(yù)付貨款,收到發(fā)票核銷(xiāo)的時(shí)候科目是預(yù)付其他款項(xiàng)做錯(cuò)了,付款和核銷(xiāo)的憑證都已經(jīng)結(jié)賬了,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在怎么處理
老師好!2024年對(duì)其他應(yīng)收款計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備,現(xiàn)在和對(duì)方對(duì)賬,沒(méi)有這筆金額了。能處理這個(gè)壞賬準(zhǔn)備嗎?賬務(wù)怎么處理?求教?
會(huì)計(jì)學(xué)堂教高級(jí)會(huì)計(jì)審計(jì)嗎?
分公司已經(jīng)做過(guò)匯總備案,又遷到同一市不同區(qū)需要再重新做匯總備案嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)17號(hào)是本月申報(bào)期最后一天嗎
老師我想問(wèn)下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒(méi)開(kāi)票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開(kāi)票了,這個(gè)稅率是按多少開(kāi)?是按照小規(guī)模的征收率開(kāi)?還是一般納稅人稅率開(kāi)?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來(lái)我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說(shuō)欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來(lái)做的話,我發(fā)覺(jué)我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來(lái)做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開(kāi)始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱(chēng)來(lái)進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開(kāi)票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?


之前是微信收回了,但是做銷(xiāo)售單的時(shí)候弄成預(yù)收了
那你現(xiàn)在反方向做一筆不可以嗎
他是這樣的,反方向做數(shù)值還是沒(méi)有消失
你把預(yù)收分類(lèi)到應(yīng)收可以嗎
怎么弄呢
借 應(yīng)收賬款? 貸預(yù)收,你現(xiàn)在不是做一筆分錄就行?
這個(gè)我之前試過(guò),它數(shù)值還是不會(huì)減少
他這個(gè)可能就是你軟件的問(wèn)題了