一、直接沖銷后,重新做賬務(wù)處理。 就是用紅字沖銷法更正處理。

老師,借:預(yù)收賬款10萬,貸應(yīng)收賬款10萬,這個分錄做反了,沖減的時候會計分錄應(yīng)該怎么寫?
借應(yīng)收票據(jù) 10 貸其他應(yīng)付款--王 10 借應(yīng)付賬款 10 貸應(yīng)收票據(jù) 10 老師這個分錄設(shè)么意思啊 , 合并起來就是 借應(yīng)付賬款 10 貸其他應(yīng)付款--王 10 會計說我們幫人家付了10萬,這個分錄是什么意思,姓王的自己付了10萬嗎
1、財務(wù)會計分錄,借:銀行存款,6000元,貸:應(yīng)上繳財政款,6000元,不做預(yù)算會計分錄。2、財務(wù)會計分錄,借:應(yīng)上繳財政款,6000元,貸:銀行存款,6000元,不做預(yù)算會計分錄。3、財務(wù)會計分錄,借:銀行存款,10萬元,貸:預(yù)收賬款,10萬元,不做預(yù)算會計分錄。4、財務(wù)會計分錄,借:預(yù)收賬款,5萬元,貸:事業(yè)收入,5萬元,預(yù)算會計分錄,借:資金結(jié)存-貨幣資金,5萬元,貸:事業(yè)預(yù)算收入,5萬元。5、財務(wù)會計,借:銀行存款,9萬元,貸;事業(yè)收入,9萬元,預(yù)算會計分錄,借:資金結(jié)存-貨幣資金,9萬元,貸:事業(yè)預(yù)算收入,9萬元。
老師,我們有幾筆款打到公戶了,沒給人家開票,會計把這個分錄做成借銀行存款10萬貸應(yīng)收賬款貸方10萬了,現(xiàn)在應(yīng)收上這幾筆都是負(fù)的,該怎么做?
請問老師,借 信用減值損失 -10萬,貸 應(yīng)收賬款-10萬,這筆分錄什么意思?
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報銷時還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個月要開票,但是我沒有票,叫我朋友給我開,款沒次打到他那里,今天給我說款轉(zhuǎn)不出來了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票
2025年11月申報10月所屬期9月工資,我10月底付了9月工資6200元,稅前工資(6200+439.82),11月通知7-10月社保上調(diào),需要補(bǔ)繳差額,我11月申報個稅按稅前工資(6200+439.82),扣減439.82還是扣減(439.82+7月-10月社保差額)
老師,,社保,基數(shù)申報表是自己做嗎。 二月第九筆業(yè)務(wù),40000怎么來的呢。
社保公司承擔(dān)社保公司部分和個人部分,繳納社保時,借管理費(fèi)用_社保,貸銀行存款
老師,公司大股東未實(shí)繳,公司凈資產(chǎn)為負(fù),對外溢價轉(zhuǎn)股可以零元轉(zhuǎn),資金全部進(jìn)入公司進(jìn)入實(shí)收資本和資本公積嗎
年終獎跟2月工資合并按工資薪金申報了個稅,可以分并嗎?11月申報時把11月工資按年終獎全年一次性獎金申報可以嗎?
第二項減值為什么是0?


借:預(yù)收賬款-10萬,貸:應(yīng)收賬款-10萬,是這樣嗎
第一個分錄是這樣的。再做一筆正確的分錄就可以了。
好的,謝謝老師
祝學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利