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你好!老師!我司小規(guī)模納稅人計提增值稅10712.9元,實(shí)際繳納10712.94元,因四舍五入實(shí)際繳納與計提金額相差0.04元,這四分錢差額怎么補(bǔ)提分錄?

2022-01-22 13:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-01-22 13:52

您好,這個計入到借方的應(yīng)交稅費(fèi)就行

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快賬用戶7164 追問 2022-01-22 13:53

老師可以寫下分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-22 13:54

?四舍五入導(dǎo)致的。 到時繳納 多繳納的走營業(yè)外支出; 少繳納的走營業(yè)外收入 ... 借 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅10712.9? 營業(yè)外支出0.04 貸 銀行存款10712.94

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您好,這個計入到借方的應(yīng)交稅費(fèi)就行
2022-01-22
同學(xué)你好, 借,管理費(fèi)用 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅
2022-01-05
您好 計入營業(yè)外收入科目
2021-04-05
尾差可以計入營業(yè)外收入
2021-06-05
這個計入營業(yè)外支出就好了。
2024-12-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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