借:銀行存款 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用(借方負(fù)數(shù)) 這分錄沒問題
老師,我在資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤那一列該怎么填,我現(xiàn)在有2種方法,第一是依據(jù)科目余額表中的本年利潤和利潤分配合計(jì)數(shù)填列,第二種方法是依據(jù)未分配利潤年初數(shù)加上利潤表中凈利潤累計(jì)數(shù),到底哪種正確,如果這兩種方法填出來資產(chǎn)負(fù)債表都不平的話又應(yīng)該怎么檢查(能基本確定資產(chǎn)數(shù)和負(fù)債數(shù)都填對了的,就是不知道所有者權(quán)益這里有沒有出問題)
老師好,問一下,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的未分配利潤期初加上本年累計(jì)凈利潤與未分配利潤期末數(shù)差出來幾十,這是哪里有問題,如何查找?
老師好,問一下,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的未分配利潤期初加上本年累計(jì)凈利潤與未分配利潤期末數(shù)差出來幾十,這是哪里有問題,如何查找? 銀行余額都可以對的上, 賬面有做: 借:銀行存款 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用(借方負(fù)數(shù)) 這沒問題吧
老師好,問一下,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的未分配利潤期初加上本年累計(jì)凈利潤與未分配利潤期末數(shù)不想等,差145.50、這是哪里有問題,如何查找? 銀行余額都可以對的上,
老師您好!小企業(yè)準(zhǔn)則,收到以前所得稅退稅,分錄這樣做對嗎?借:銀行存款,貸:利潤分配 未分配利潤。但結(jié)果,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤年初數(shù) 加上損益表的凈利潤累計(jì)數(shù)后,怎么和資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)不對?
上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從1月開始更正,是什么意思
兩年年報(bào)未報(bào)導(dǎo)致經(jīng)營異常需要怎么解除
商貿(mào)企業(yè)經(jīng)營范圍有建筑材料銷售,可以購入混凝土,再銷售嗎?還是銷售混凝土需要有建筑資質(zhì)
未分配利潤有余額 但是還有工資沒發(fā)放 我怎么通過分錄調(diào)整呢
老師,房開企業(yè)在售房時(shí),客戶選擇貸款,企業(yè)的收款銀行是需要按照客戶的貸款銀行開的嗎?
掛靠工程,掛靠方的成本有哪些?提供的發(fā)票,工資還有哪些
老師 月底結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng) 是不是通過轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目就可以 轉(zhuǎn)出未交增值稅借方就表示有留抵
未分配利潤其分給法人的分錄怎么做
老師,養(yǎng)老服務(wù)是民辦非企業(yè)單位,建賬時(shí)企業(yè)類型選商業(yè)嗎
老師,我們公司2024年11月成立,然后2024年12月買的設(shè)備取得專票,以前會(huì)計(jì)沒有記賬固定資產(chǎn)也沒有抵扣勾選。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬