您好! 一般情況下,預(yù)算會計(jì)資金結(jié)存-貨幣資金與財(cái)務(wù)會計(jì)之間的關(guān)系,預(yù)算會計(jì)資金結(jié)存-貨幣資金,等于財(cái)務(wù)會計(jì)庫存現(xiàn)金,銀行存款,其他貨幣資金三者之和,平衡公式為:預(yù)算會計(jì)資金結(jié)存-貨幣資金=財(cái)務(wù)會計(jì)庫存現(xiàn)金+銀行存款+其他貨幣資金。
您好 每個(gè)月結(jié)賬完了后出來的期末余額和銀行的余額是不是一樣呢? 您幫我看一下哪個(gè)錯(cuò)了好嗎 我這對不上了 柜臺轉(zhuǎn)賬存款 借銀行存款1100 貸其他應(yīng)付款 1100 費(fèi)用外手 借財(cái)務(wù)費(fèi)用-銀行手續(xù)費(fèi)100 貸銀行存款100 我的銀行余額是1011 但是電腦結(jié)賬后的余額還是1111呢?
請問老師,用預(yù)算資金借出,借出時(shí)做財(cái)務(wù)會計(jì):借:其他應(yīng)收款,貸:零余額賬戶用款額度,預(yù)算會計(jì):借:行政支出,貸:資金結(jié)存-零余額賬戶用款額度;現(xiàn)在對方無力償還借款,拿相應(yīng)票據(jù)來核銷借款,財(cái)務(wù)會計(jì)做:借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用,貸:其他應(yīng)收款。預(yù)算會計(jì)不用做,這樣對嗎?
老師您好,請問財(cái)務(wù)會計(jì)的銀行存款的余額減去應(yīng)付款加上應(yīng)收款后與預(yù)算會計(jì)的資金結(jié)存余額還不對上,是哪里有問題呢?
我單位是政府單位,有一筆財(cái)政應(yīng)返還額度 。我這樣做的分錄,麻煩老師看一下。 零余額: 財(cái)務(wù)會計(jì) 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 貸:財(cái)政應(yīng)返還額度 預(yù)算會計(jì) 借:行政支出 貸:資金結(jié)存-返還額度 基本戶收: 財(cái)務(wù)會計(jì) 借:銀行存款 貸:財(cái)政應(yīng)返還額度 預(yù)算會計(jì): 借:資金結(jié)存-貨幣資金 貸:資金結(jié)存-應(yīng)返還額度 基本戶支: 財(cái)務(wù)會計(jì): 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi) 貸:銀行存款 預(yù)算會計(jì): 借行政支出 貸:資金結(jié)存-貨幣資金 貸:財(cái)政應(yīng)返還額度 基本戶支: 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 貸:銀行存款 這樣做對嗎
接手會計(jì)工作發(fā)現(xiàn)銀行存款余額和賬本上的對不上,銀行存款實(shí)際是有余額的,但是是賬本上的銀行存款是0,請問應(yīng)該怎么做,把原理和會計(jì)分錄說清楚,實(shí)際以后存款的余額被動(dòng)都是銀行費(fèi)用,沒有業(yè)務(wù)往來的影響金額。
銀行支付了3500元水電費(fèi),采購運(yùn)費(fèi)500元.送貨運(yùn)費(fèi)1800元.購入了6000元蔬菜(1元*6000斤,挑選整理后剩下5950斤),2000元臘腸40包*50元。全部賣出了,菜收入8200元,臘腸收入2980元,不考慮費(fèi)用計(jì)提,稅費(fèi)的情況下,各個(gè)分錄是怎么的?
老師,這3個(gè)產(chǎn)品的銷量比例為啥是3.2.1呢,咋算的
去年暫估一筆成本,在今年匯算還末取的發(fā)票,匯算時(shí)做了調(diào)增,交了企業(yè)所得稅,請問一下之前暫估的那筆會計(jì)分錄需要怎么做賬務(wù)處理?
老師好!去年的社保今年基數(shù)調(diào)整補(bǔ)交了40多塊錢,但其中個(gè)人部分無法收回,因員工突發(fā)疾病去世了,那個(gè)人部分可以計(jì)入什么科目
公司有張總李總合伙經(jīng)營,持股比例各49和51公司欠銀行2000萬借款。張總要把49的股權(quán)全部轉(zhuǎn)給李總,轉(zhuǎn)讓中欠的債務(wù)如何處理
樸老師在嗎?有問題追問
當(dāng)月處置的固定資產(chǎn)還要計(jì)提折舊,那處置的時(shí)候累計(jì)折舊是當(dāng)月折舊后的金額還是月初的金額?
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市 春節(jié)期間付給扭秧歌的錢會計(jì)分錄怎么做
報(bào)關(guān)單出口日期是456月,現(xiàn)在是7月6號,我可以在7月15號之前開456月關(guān)單對應(yīng)的出口發(fā)票嗎?然后在七月15號之前申報(bào)出口退稅嗎?感謝老師回復(fù),謝謝
老師,請問收的會員費(fèi),入賬預(yù)收賬款,必須按會員名字一個(gè)一個(gè)的設(shè)置明細(xì)科目嗎?然后每次消費(fèi)多少后也要一個(gè)人一個(gè)人的計(jì)入收入嗎?有沒有簡便打包的方法?謝謝
微信掃碼加老師開通會員