你好學(xué)員,進(jìn)行追溯調(diào)整,可以 借:固定資產(chǎn) 貸:其他應(yīng)付款
盤點(diǎn)固定資產(chǎn)之后發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)多了,那么要去查明原因 可能是就是之前的疏漏,之前漏了盤點(diǎn)這個(gè)固定資產(chǎn),那沒盤點(diǎn)到肯定不能做賬,連知道這個(gè)固定資產(chǎn)都不知道不可能去做賬這是一種原因 那還可能是盤點(diǎn)實(shí)際固定資產(chǎn)比賬上記的多,但是是因?yàn)槟硞€(gè)固定資產(chǎn)我就是沒記賬,他就擺在那,我就是沒記,這也是一種原因 對(duì)吧?
有一套電子價(jià)格標(biāo)簽,總共200套,當(dāng)時(shí)打包入了固定資產(chǎn),每個(gè)月攤銷,然后現(xiàn)在盤點(diǎn)固定資產(chǎn)發(fā)現(xiàn)少了2套,這個(gè)該怎么入賬
這個(gè)公司是2個(gè)月前建的賬,當(dāng)時(shí)盤點(diǎn)時(shí)我漏盤點(diǎn)了一個(gè)固定資產(chǎn),這個(gè)固定資產(chǎn)是建賬前買的,我現(xiàn)在要把這個(gè)固定資產(chǎn)加上該如何做分錄?
老師,之前做的是兩個(gè)分錄,1、借固定資產(chǎn),貸銀行存款。2、借管理費(fèi)用,貸固定資產(chǎn)。 那我現(xiàn)在要把上月這個(gè)分錄更正了,重新做固定資產(chǎn)折舊。現(xiàn)在我做更正分錄,借固定資產(chǎn),貸管理費(fèi)用,這樣可以嗎?
老師,我12月份才入職一家工業(yè)制造業(yè)企業(yè)。年底去車間盤點(diǎn)固定資產(chǎn),發(fā)現(xiàn)一個(gè)問題,報(bào)廢了的資產(chǎn),賬面之前沒入賬固定資產(chǎn)。請(qǐng)問盤點(diǎn)了以后,需要在賬面補(bǔ)做固定資產(chǎn)盤盈的賬務(wù)處理嗎?因?yàn)橐呀?jīng)報(bào)廢了,盤點(diǎn)的時(shí)候,據(jù)了解,有的報(bào)廢了幾個(gè)月,半年,有的甚至都報(bào)廢了幾年。這次12月底,我們?nèi)ボ囬g盤點(diǎn)生產(chǎn)設(shè)備那些,發(fā)現(xiàn),盤點(diǎn)出賬面上沒有的報(bào)廢資產(chǎn)。這些資產(chǎn),只是報(bào)廢,不能使用了,但還沒做任何處置。請(qǐng)問,怎么處理這個(gè)問題?
一般納稅人,在申報(bào)增值稅時(shí)能不能選擇小微企業(yè)?
我是一家商品經(jīng)銷企業(yè),一般納稅人,曾購買了一輛汽車未取得專用發(fā)票也未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在銷售出去了,實(shí)行簡(jiǎn)易計(jì)稅是按3%計(jì)稅還是3%的征收率減按2%征收呢?
我公司員工為了孩子上學(xué)要停保幾個(gè)月,在另外一個(gè)地方自己交2個(gè)月保險(xiǎn)。這個(gè)對(duì)社保以后退休沒影響吧,還有這兩個(gè)月我能給他發(fā)工資么
老師 您好 我想請(qǐng)教一個(gè)問題 就是24年的固定資產(chǎn)卡片原值 我錄錯(cuò)了 賬上的金額是對(duì)的 現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)了錯(cuò)誤 怎么辦啊
收到裝修工程進(jìn)度款未開票的情況分錄如何做呢
老師,有2024年企業(yè)所得稅匯算清繳的納稅申報(bào)表模板嗎?
23年匯算清繳更改必須要去線下嗎?
老師您好,我想問下,比如我們要買一套教具,里面有一千多樣?xùn)|西,總價(jià)就五六千塊錢,這個(gè)開發(fā)票,我可以開*教具一套,單價(jià)5000元,對(duì)吧?
您好,看本月虧損了還是盈利,是看凈利潤(rùn)的數(shù)據(jù)嗎
收購發(fā)票開了,按照日期一筆做正式入賬憑證可以嗎?
兩個(gè)月前購入,固定資產(chǎn)增加的次月要計(jì)提折舊
補(bǔ)折舊為: 借:管理費(fèi)用,生產(chǎn)成本等 待:累計(jì)折舊
這個(gè)資產(chǎn)在建 賬之前就已經(jīng)付過款了
那么建賬的時(shí)候銀行存款是公司賬戶劃款嗎
當(dāng)時(shí)是將資產(chǎn)盤點(diǎn)了個(gè)數(shù)按期初數(shù)
銀行存款是按實(shí)際數(shù)做為做起初數(shù)的
我這個(gè)資產(chǎn)只需要加在上面,不需要付款
請(qǐng)問股東都注資了嗎
股東都投資了
這個(gè)資產(chǎn)現(xiàn)在是不需要付款,但是要顯示在賬面上
是建賬之前就買過付了全款的
如果是已經(jīng)全額注資,購入固定資產(chǎn)有發(fā)票,那么只能按照其他應(yīng)付款,理解成某一股東的注資款,將購入的款項(xiàng)轉(zhuǎn)付給該股東。
轉(zhuǎn)出去我賬上的錢不就少了嗎?
建賬之前付款買設(shè)備的錢也是股東的錢吧?
這個(gè)我就不知道了,
我現(xiàn)在就是固定資產(chǎn)的期初數(shù)少了
因?yàn)槭切鲁闪⒌墓荆詰?yīng)該是股東的錢,沒有辦法調(diào)整以前的損益
當(dāng)時(shí)盤點(diǎn)的期初數(shù)
嗯,沒有盤點(diǎn)進(jìn)去,新成立的公司,應(yīng)該屬于股東投入
資產(chǎn)少了,負(fù)債多了,如何調(diào)整
股東投資額是對(duì)的
銀行存款也是對(duì)的
資產(chǎn)增加,負(fù)債也增加。
現(xiàn)在我的賬上是資產(chǎn)少了,負(fù)債多了
也可以把固定資產(chǎn)作為股東的注資 借:其他應(yīng)付款 貸:實(shí)收資本
成立2年了,才建賬
學(xué)員,你現(xiàn)在的投資和銀行存款都是正確的
可是相當(dāng)于你沒有盤點(diǎn)這賬資產(chǎn),導(dǎo)致建賬之前墊付購買的業(yè)務(wù)沒有體現(xiàn)
這個(gè)墊付購買的資金是來源于股東的投資
不知道這么說你能理解嗎