你好! 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅28000 貸:銀行存款 28000
開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票,繳納企業(yè)所得稅28,000元。(會(huì)計(jì)分錄。)
7日,出納董明開(kāi)出農(nóng)業(yè)銀行轉(zhuǎn)賬支票1張,繳納應(yīng)交企業(yè)所得稅45549.18元,代繳上月已代扣個(gè)人所得稅2536.26元。相關(guān)單據(jù)交核算會(huì)計(jì)制單,結(jié)算號(hào)為263502,結(jié)算日期為當(dāng)日,附件計(jì)16張。編制會(huì)計(jì)分錄
開(kāi)出工行轉(zhuǎn)賬支票,繳納上月社會(huì)保險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄
甲公司年末,按會(huì)計(jì)核算原則的稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)為1000000元,所得稅稅率為25%,所得稅已繳納。要求:(1)計(jì)算企業(yè)所得稅;(2)編制計(jì)得所得稅的會(huì)計(jì)分錄;(3)上繳所得稅的會(huì)計(jì)分錄;(4)結(jié)轉(zhuǎn)所得稅的會(huì)計(jì)分錄。
14.開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票,以銀行存款繳納企業(yè)所得稅18000會(huì)計(jì)分錄
老師,是不是要把稅務(wù)申報(bào)了才能注銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照啊
9月時(shí)候 公司發(fā)了500/人 過(guò)節(jié)費(fèi),這申報(bào)個(gè)稅時(shí)候 ,是合并9月的工資表中加一欄過(guò)節(jié)費(fèi), 申報(bào)工資薪金是嗎?
我們是一般納稅人企業(yè)去年購(gòu)入的設(shè)備1,000,000對(duì)方給我們開(kāi)完了發(fā)票,我們已經(jīng)認(rèn)證了之后我們發(fā)現(xiàn)有部分,也就是說(shuō)500,000設(shè)備的質(zhì)量不合格,對(duì)方已同意退貨,那么這個(gè)退貨發(fā)票怎么開(kāi)?請(qǐng)說(shuō)的詳細(xì)一些。
老師,季報(bào)所得稅申報(bào)表時(shí)職工薪酬那欄怎么填寫(xiě)?從哪里取數(shù)
納稅人在什么情況下可以免稅
老師,昨天申報(bào)的第三季度財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)錯(cuò)了,還能更改嗎?怎么更改,謝謝!
農(nóng)民專業(yè)合作社采用〈農(nóng)民專業(yè)合作社會(huì)計(jì)制度〉報(bào)表,補(bǔ)繳去年企業(yè)所得稅匯算清繳會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,我們老板是一家公司職員,他成立了一家小規(guī)模納稅人,給他所在公司提供服務(wù),提供了30000元的服務(wù),他所在工司只支付了他26500元,剩下的3500元是單位給老板交的五險(xiǎn)一金,這個(gè)業(yè)務(wù)怎么做賬務(wù)處理?麻煩寫(xiě)一下完整的分錄
老師:銀行存款余額為正,庫(kù)存現(xiàn)金科目沒(méi)啟用過(guò),為什么到資產(chǎn)負(fù)債表這一步貨幣資金就為負(fù)數(shù)了?
老師好,請(qǐng)問(wèn)殘疾人保障金現(xiàn)在申報(bào)的應(yīng)該是2024年的對(duì)嗎?