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老師,3月份轉(zhuǎn)的電費錢,9月份才給我開發(fā)票,怎么做賬

2022-01-21 20:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-21 20:58

您好,這個發(fā)票所屬期是啥時候

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快賬用戶1967 追問 2022-01-21 20:59

所屬期是9月份,但是銀行賬賬款是3月份

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齊紅老師 解答 2022-01-21 21:00

9月份的業(yè)務(wù),3月份就開票了?

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快賬用戶1967 追問 2022-01-21 21:12

老師麻煩您看清楚我的問題哈,我是說3月份付的電費錢,發(fā)票到9月份給我開的

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齊紅老師 解答 2022-01-21 21:13

那這個業(yè)務(wù)計入到9月份就行,因為沒有跨年,發(fā)票所屬期還是3月的

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快賬用戶1967 追問 2022-01-21 21:15

3月份我從銀行轉(zhuǎn)的錢當(dāng)時沒收到發(fā)票,怎么做賬

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齊紅老師 解答 2022-01-21 21:16

還是 借 預(yù)付賬款? 貸 銀行存款 然后9月? 借管理費用? 貸 預(yù)付賬款

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您好,這個發(fā)票所屬期是啥時候
2022-01-21
同學(xué),你好,你三月如何做賬了。
2021-10-12
你好 發(fā)票附在6月份憑證后面即可??
2021-08-22
借管理費用貸其他應(yīng)付款。
2021-04-07
收到補開發(fā)票時,做以下分錄: 借:固定資產(chǎn)-在建工程(如需) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款 已付租金部分不做調(diào)整,計入預(yù)付賬款或應(yīng)付賬款即可。
2024-10-15
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