你好,對的是的,開給你們,你們單位也沒法給他報銷。
老師,我們公司老板的車子的保險,車子掛公司名下保險也是從公戶付款的,那這個保險的又要掛在老板的借款里面,取得的是專用發(fā)票,這個賬怎么做
老師,你好,我們租用了老板的個人車,然后車子保險公司支付,現(xiàn)在由于他的車子是掛在其他公司名下的,所以這個保險公司只能開發(fā)票給那家公司嗎?
@新新老師,老師,那個老板的車,公司租用了,我們能公賬付這臺車的保險費嗎?讓保險公司給我們開公司抬頭的發(fā)票呢?
老師,我們是一家汽車租賃公司,把車子租給了另一家出行公司,他們負責對外零散出租,他們支付了每臺車的保險費,保險公司把發(fā)票開給了我們,沒開給他們,因為保險公司說我們是投保人,承租方想要這個發(fā)票抵扣進項,怎么做?
老師你好,公司的車撞了其他公司的門禁,開發(fā)票給我司,保險公司把錢打到我司帳戶,然后我們支付給其他公司,保險公司這筆款怎么做分錄
老師,工商年報納稅總額包括文化事業(yè)建設(shè)稅嗎?
老師你好,請問留底的進項稅額用來抵欠之前欠的增值稅,會計分錄應該怎么做
老師你好,請問留底的進項稅額用來抵欠之前欠的增值稅,會計分錄應該怎么做
老師你好,就是留底的進項稅額用來抵欠了之前的增值稅,我的會計分錄應該怎么做
工商年報的納稅總額包含文化建設(shè)稅嗎?
老師,前會計人員計提工工資是這么計提的: 計提:借:管理費用-工資 貸:應付工資(實發(fā)部分) 其他應收款(個人承擔社保,公積金) 應交稅費-個稅 就沒有看到社保和公積金的計提,以前年份也是這么做的!接下來我應該怎么做?
老師,差旅報銷火車票上金額100元,員工用個人信用卡支付優(yōu)惠了1元,按100報銷還是99報銷
老師,去年申報一筆未開票收入1萬,現(xiàn)在客戶又要求開票這1萬了,同時這月還有其他客戶的2萬未開票收入需要申報,這樣總體,應該申報1萬開票,1萬未收入對嗎
老師你好,你看看提供的圖片,請問年報中的主營業(yè)務收入1280怎么計算出來的
出口貿(mào)易公司,所得稅年報要填期間費用表。 貨運代理費用是在銷售費用下面,我們?nèi)粘?颇孔鲐洿M。那實際應該填到哪一項里? 包含了碼頭費用、文件費用、服務費
那如果這個費用本身協(xié)議上是我們來承擔的,那怎么來支付呢?
沒有發(fā)票我們怎么把這筆錢支付出去?
你好,借營業(yè)外支出貸,銀行存款不允許抵扣的。
意思可以給他支付保險,但是只能走營業(yè)外支出是嗎?
那像一些沒有發(fā)票的業(yè)務我們都可以走營業(yè)外支出嗎?這個營業(yè)外支出有規(guī)定嗎
你們單位承擔了不應該單位承擔的費用,這個可以做到營業(yè)外支出,如果沒有發(fā)票的辦公費,你正常借管理費用,辦公費貸銀行存款就可以的。
就是要納稅調(diào)增是嗎?
是的是的,是這么做的。