你好,是由購買方申請(qǐng)的呢
請(qǐng)問一下購買方收到發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在我們開紅字信息表給對(duì)方開具紅字發(fā)票,我們發(fā)票已經(jīng)寄回去給他們了,是不是只要對(duì)方重新開的寄給我們就可以
銷售方申請(qǐng)紅字發(fā)票 信息表描述 該發(fā)票已抵扣 是不是就是購買方已經(jīng)抵扣了 要他先開紅字信息表給我我才可以開紅字啊?
我們是購買方,發(fā)票已經(jīng)抵扣了,這個(gè)月也申請(qǐng)了紅字發(fā)票信息表,我們還要開紅字發(fā)票,還是銷售方開紅字發(fā)票的?
購買方已經(jīng)把專票抵扣了,現(xiàn)在要開紅字發(fā)票,是要由銷售方先伸請(qǐng)紅字信息表還是由購買方伸請(qǐng)紅字信息表?
我們20年收到的專用發(fā)票,已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在要開紅字發(fā)票。請(qǐng)問一下紅字信息表是由誰申請(qǐng)?zhí)铋_。我們是購買方可以申請(qǐng)?zhí)铋_不
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
購買方就是我們,那我們自己申請(qǐng)
你好,是的呢。因?yàn)槟阋呀?jīng)抵扣,是需要你自己申請(qǐng)的呢