你好!年底可以做匯總分錄沖減的
老師,我的應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅三級科目銷項稅余額123500,進項稅余額153000,進項大于項目沒交增值稅,年末我需要怎么結(jié)轉(zhuǎn)三級科目余額,分錄怎么做,求解答?
我想咨詢下月末或年末進項稅額和銷項稅額轉(zhuǎn)出的處理,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅是個備抵科目嗎?轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額如何處理?
老師,年末應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)有余額(這是稅控盤的減免)需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老板,您好!年末應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅下三級科目余額需要進行對沖掉嗎?那抵減稅盤的減免稅額,年末如何處理?
老師,您好,想問一下,應(yīng)交稅費/未交增值稅,貸方,應(yīng)交稅費/減免稅額,借方,有余額,需不需要年末結(jié)轉(zhuǎn)啊
購買的固定資產(chǎn),回來做的研發(fā)設(shè)備,后面項目停了,折舊還是按研發(fā)支出折舊嗎
你好,我想咨詢一下股權(quán)變更,公司三個股東A占股50%,BC占股25%,注冊資本300萬,A完成57萬實繳,BC沒有實繳,未分配利潤付的7萬。我提交的資料A是溢價轉(zhuǎn)讓,BC沒有?,F(xiàn)在稅務(wù)那邊喊我把所有者權(quán)益里面的50萬,BC按照占股金額溢價轉(zhuǎn)讓。這種可以么?所有者權(quán)益里面BC都沒有錢呢
出口報關(guān)以exw報關(guān),如果不知道國內(nèi)段的費用怎么辦,我們開發(fā)票是要按sfob價開嗎
老師,我們有個做抖音的客戶,比如100塊,但是平臺有優(yōu)惠卷,客戶實際付款85,那收入是按100報給稅務(wù)局還是85啊
出口報關(guān)以exw報關(guān),如果不知道國內(nèi)段的費用怎么辦,我們開發(fā)票是要按sfob價開嗎
老師,因為20年公司沒有建賬,當(dāng)時借的款都到公司賬戶上了,現(xiàn)在要歸還借款,賬上卻沒有借款人的信息,請問歸還借款時要如何做賬?公戶打款時備注上要怎么寫?借款利息歸還不走公戶?
不間斷電源作為哪類作為固定資產(chǎn)
老師您好,審計。數(shù)據(jù)分析可以用于整個審計過程對嗎?分析程序不能用于控制測試,數(shù)據(jù)分析可以用是這樣嗎
工商銀行的到賬伴侶費,摘要怎么寫,科目就是財務(wù)費用-銀行手續(xù)費對不
公司去年買車未付全款當(dāng)時入固定資產(chǎn),后面公司把車抵押做融資性售后回租,如果要改分錄怎么處理,入賬金額是入貸款金額還是抵押金額
您可以寫一下分錄嗎?
借應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅(進項稅額) 應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅(減免稅款)
比如做分錄: 借應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅(進項稅額) 應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅(減免稅款) 應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) (以這一回答為準)
稅盤抵減的時候就是在貸方了
年末結(jié)轉(zhuǎn)年末結(jié)轉(zhuǎn)也是在貸方?
借應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅(減免稅款)(在借方) 貸管理費用
好的,謝謝!
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝