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Q

老板,您好!年末應交稅費-應交增值稅下三級科目余額需要進行對沖掉嗎?那抵減稅盤的減免稅額,年末如何處理?

2022-01-21 09:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-21 10:01

你好!年底可以做匯總分錄沖減的

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快賬用戶3247 追問 2022-01-21 10:01

您可以寫一下分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-21 10:03

借應交稅費…應交增值稅(銷項稅額) 貸應交稅費…應交增值稅(進項稅額) 應交稅費…應交增值稅(減免稅款)

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齊紅老師 解答 2022-01-21 10:04

比如做分錄: 借應交稅費…應交增值稅(銷項稅額) 貸應交稅費…應交增值稅(進項稅額) 應交稅費…應交增值稅(減免稅款) 應交稅費…應交增值稅(轉出未交增值稅) (以這一回答為準)

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快賬用戶3247 追問 2022-01-21 10:05

稅盤抵減的時候就是在貸方了

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快賬用戶3247 追問 2022-01-21 10:06

年末結轉年末結轉也是在貸方?

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齊紅老師 解答 2022-01-21 10:08

借應交稅費…應交增值稅(減免稅款)(在借方) 貸管理費用

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快賬用戶3247 追問 2022-01-21 10:17

好的,謝謝!

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齊紅老師 解答 2022-01-21 10:18

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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你好!年底可以做匯總分錄沖減的
2022-01-21
你好,學員,這個不需要結轉的,不用的
2022-01-08
減免稅款結轉為0就是
2023-01-04
您好,是將應交稅費應交增值稅科目全部計入應交稅費未交增值稅科目。
2021-02-25
你好 沒有你這個處理 是轉到 轉出未交增值稅? 看22號文件??
2023-02-09
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