你好 超過的不能稅前扣除? 匯算時(shí)納稅調(diào)整? ?現(xiàn)在多了就不要再做了?
老師好,2021年的餐費(fèi)金額已經(jīng)超過了全年?duì)I業(yè)額的0.005(上限),還有必要做進(jìn)去嗎(做進(jìn)去還有什么意義或影響嗎),還是說2022年匯算清繳2021全年餐費(fèi)時(shí)可以把超過部分的餐費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到2022年中當(dāng)作餐費(fèi),謝謝。
某公司經(jīng)營(yíng)一家酒店,為增值稅一般納稅人,適用的增值稅率為6%,酒店是該公司的自有資產(chǎn),2050年12月,該公司計(jì)提與酒店經(jīng)營(yíng)直接相關(guān)的酒店,客房以及客房?jī)?nèi)的設(shè)備家具等折舊180000元,酒店土地使用權(quán)攤銷費(fèi)用70000元,經(jīng)計(jì)算,當(dāng)月確認(rèn)房費(fèi),餐飲等服務(wù)含稅收入530000,全部存入銀行,求分錄共2條回復(fù)問答交流群919人已加入群聊>?微**:18日,出租包裝物一批,為期5個(gè)月,實(shí)際成本1500元,收到本月租金300元,押金1200元(該批包裝物攤銷采用一次轉(zhuǎn)銷法)?h**:向恒通商貿(mào)有限公司購人一批食用油,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)格1O000元,增值稅稅額為900元,材料已驗(yàn)收人庫,發(fā)票等結(jié)算憑證已收到,貨款已經(jīng)支付。?百**:老師您好:想問一下個(gè)體公商戶,2022年1月注銷了,還需要報(bào)2021年工商年檢報(bào)告嗎??會(huì)**:三個(gè)合伙人人打算合開一家餐館,預(yù)計(jì)年利潤(rùn)500000元,工資每人每月3000元,餐館面臨合伙制和有限責(zé)任公司兩種形式的選擇,那么,從減少稅收的角度來看,哪種方式更加呢?(以公司考慮時(shí),所得稅稅率25%,并按凈利潤(rùn)10%提取盈余公
老師您好,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。2021年總共多記了23萬的管理成本(借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款),現(xiàn)在需要把這部分金額轉(zhuǎn)出,并補(bǔ)繳相應(yīng)的企業(yè)所得稅。問題1:我2022年還沒有結(jié)賬,用未來適用法,是不是可以直接在2022年12月份把這部分金額一次性轉(zhuǎn)出?具體分錄應(yīng)該怎么錄呢?問題2:錄完分錄之后,還需要去系統(tǒng)里更正2021年的企業(yè)所得稅報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?2021年虧損7萬,如果調(diào)整完這23萬,應(yīng)該是盈利16萬,那么就需要補(bǔ)繳4000元的企業(yè)所得稅。可是如果直接在2021年企業(yè)所得稅報(bào)表把管理成本減少23萬的話,2022年的數(shù)據(jù)也會(huì)有影響,這不就等同于我多調(diào)整了一次嗎?但是如果不調(diào)整2021年的報(bào)表,2022年虧損30萬,就算去掉這23萬的成本,2022年依然還是虧損,不需要繳納企業(yè)所得稅,那需要補(bǔ)繳的4000元怎么體現(xiàn)呢?謝謝!
我公司是勞務(wù)派遣公司,采用的一般計(jì)稅和簡(jiǎn)易計(jì)稅。其中一家客戶要求開差額征稅-全額開票的普票,去年6月和7月的工資一直到昨天才算是結(jié)款發(fā)放,但是服務(wù)費(fèi)是一直拖欠狀態(tài),工資和服務(wù)費(fèi)的發(fā)票都已經(jīng)開給對(duì)方,我是今年一月份來這家公司的,之前一直找的代理記賬公司,現(xiàn)在公司想把內(nèi)賬做起來,把外賬接過來,外賬給的截止到2023年12月末的科目余額表的往來賬與實(shí)際的對(duì)應(yīng)不上,我是發(fā)函詢證客戶了,但是現(xiàn)在發(fā)工資了,我不知道她們確認(rèn)收入的時(shí)候有沒有計(jì)提成本,成本部分的增值稅是繳納了,還是已經(jīng)沖回了,聯(lián)系外賬詢問,外賬換新手了說看賬上沒有計(jì)提成本,我應(yīng)該去哪查能查出來這部分的稅到底是什么情況了?是讓對(duì)方查詢往年當(dāng)季交稅的明細(xì)嗎?求老師指點(diǎn)!
我公司是勞務(wù)派遣公司,采用的一般計(jì)稅和簡(jiǎn)易計(jì)稅。其中一家客戶要求開差額征稅-全額開票的普票,去年6月和7月的工資一直到昨天才算是結(jié)款發(fā)放,但是服務(wù)費(fèi)是一直拖欠狀態(tài),工資和服務(wù)費(fèi)的發(fā)票都已經(jīng)開給對(duì)方,我是今年一月份來這家公司的,之前一直找的代理記賬公司,現(xiàn)在公司想把內(nèi)賬做起來,把外賬接過來,外賬給的截止到2023年12月末的科目余額表的往來賬與實(shí)際的對(duì)應(yīng)不上,我是發(fā)函詢證客戶了,但是現(xiàn)在發(fā)工資了,我不知道她們確認(rèn)收入的時(shí)候有沒有計(jì)提成本,成本部分的增值稅是繳納了,還是已經(jīng)沖回了,聯(lián)系外賬詢問,外賬換新手了說看賬上沒有計(jì)提成本,我應(yīng)該去哪查能查出來這部分的稅到底是什么情況了?是讓對(duì)方查詢往年當(dāng)季交稅的明細(xì)嗎?求老師指點(diǎn)!
公司剛開業(yè)不久,還沒辦對(duì)公賬戶的情況下,老板讓我提供自己的銀行卡作日常開支用途,這樣可以嗎
個(gè)稅被投訴虛假申報(bào)了,對(duì)方不愿意撤訴,需要去更正個(gè)稅申報(bào)表,那年度匯算清繳申報(bào)表也要調(diào)整嗎?
老師,這月6月底更正了25年1-3月的工資申報(bào),比如有原來合計(jì)100,更正成30,要把少了的70改到5月份申報(bào)。這樣還需要去變更1-3月的第一季度所得稅報(bào)表嗎
公司2025年可以享受所得稅三免三減半政策,那么在計(jì)提半年度壞賬準(zhǔn)備的時(shí)候,要同步計(jì)提遞延所得稅-資產(chǎn)減值損失嗎?
老師,問一下,出口報(bào)關(guān)單的美元我把它換算成人民幣,就直接報(bào)增值稅免稅收入吧。需要按照13%的不含稅什么的報(bào)嗎
會(huì)計(jì)人員信息采集審核是人工審核還是系統(tǒng)自動(dòng)審核?
年中建賬怎么建賬。輸入科目余額表后要做什么。
老師,請(qǐng)問,我們公司的給b公司推薦業(yè)務(wù),成交后按單給我們公司提成,這我們收到這個(gè)款項(xiàng)后,給他們開發(fā)票,發(fā)票項(xiàng)目開什么?
老師你好,供貨商給我們開的進(jìn)項(xiàng)增票的明細(xì)里不是按照實(shí)際進(jìn)貨明細(xì)開的,然后我們要給顧客開銷項(xiàng)增票的明細(xì)要按照進(jìn)項(xiàng)增票的明細(xì)開,前會(huì)計(jì)說我們給顧客開的銷項(xiàng)增票的單價(jià)要加百分之二十到百分之三十,請(qǐng)問這個(gè)單價(jià)要怎么計(jì)算呀,是直接用含稅單價(jià)乘以百分之二十這樣算嘛
主管稅務(wù)機(jī)關(guān)已變更,退稅機(jī)關(guān)會(huì)同步變更嗎
1、匯算納稅調(diào)整,不是結(jié)轉(zhuǎn)到2022年當(dāng)作餐費(fèi)吧?不結(jié)轉(zhuǎn)多余的就是作廢了。 2、發(fā)現(xiàn)有兩張11月的有日期的高鐵票忘記做賬,現(xiàn)在還可以反結(jié)轉(zhuǎn)加進(jìn)去嗎?申請(qǐng)申報(bào)了的,還是說也可以做在2022年2月份,謝謝。
1、匯算納稅調(diào)整,不是結(jié)轉(zhuǎn)到2022年當(dāng)作餐費(fèi)吧?不結(jié)轉(zhuǎn)多余的就是作廢了。 不結(jié)轉(zhuǎn)? 2、發(fā)現(xiàn)有兩張11月的有日期的高鐵票忘記做賬,現(xiàn)在還可以反結(jié)轉(zhuǎn)加進(jìn)去嗎?申請(qǐng)申報(bào)了的,還是說也可以做在2022年2月份,謝謝。? ? 做在報(bào)銷的月
是做賬2021年11月份嗎,還是2022年11月也可以
是說做賬2021年11月份嗎,還是2022年1月也可以
哪個(gè)月報(bào)銷記在哪個(gè)月上? 22年報(bào)銷記在22年?
唉,也就是說2022年1月也是可以用2021年的發(fā)票
是 也就是說2022年1月也是可以用2021年的發(fā)票
2022年1月可以用2021年12月的發(fā)票嗎
可以可以可以可以可以