你好,收入類不可有期末余額,結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入本年利潤的貸方即可。
收到退稅,但是不知道退的是什么稅,要怎么入賬?如果計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi),那這個(gè)科目就會(huì)有余額了
基層工會(huì)科目余額表中,收入類科目,如工會(huì)會(huì)費(fèi)收入,2021年收入3000元,那就是貸記3000。但是又說收入類不可以有期末余額,那這個(gè)工會(huì)會(huì)費(fèi)要如何結(jié)轉(zhuǎn)?
3紅星公司2019年12月31日有關(guān)損益類賬戶余額如下(單位:元)收益類科目期末余額分別為:主營業(yè)務(wù)收入800000,其他業(yè)務(wù)收入350000,營業(yè)外收入71000成本費(fèi)用、支出類科目的期末余額分別為:主營業(yè)務(wù)成本550000,營業(yè)稅金及附加51000,其他業(yè)務(wù)成本11000,銷售費(fèi)70000,管理費(fèi)用110000,財(cái)務(wù)費(fèi)用100500,營業(yè)外支出15000要求:將上表中所列的損益類科目余額轉(zhuǎn)入本年利潤”賬戶,編制相應(yīng)會(huì)計(jì)分錄
4.甲公司2021年12月31日有關(guān)損益類科目的年末余額如下表所示:科目名稱借或貸年末余額主營業(yè)務(wù)收入貸1000000主營業(yè)務(wù)成本借6000000銷售費(fèi)用借100000管理費(fèi)用借200000假定不考慮企業(yè)所得稅費(fèi)用及其他因素,請(qǐng)編制甲公司2021年年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的會(huì)計(jì)分錄。
22年7月的資產(chǎn)負(fù)責(zé)表左右不平(原因是本月有項(xiàng)目收入和費(fèi)用支出的科目)該如何解決 ?新增的項(xiàng)目費(fèi)用會(huì)計(jì)科目 ?已入賬,也結(jié)轉(zhuǎn)了(但余額表中新增科目的結(jié)轉(zhuǎn)有余額且在借方)。但資產(chǎn)負(fù)責(zé)表不平
老師你的意思是美團(tuán)是自己可以手動(dòng)提現(xiàn),就做其他貨幣資金,然后抖音是不能自動(dòng)提前自己控制不了就做其他應(yīng)收款嗎
請(qǐng)問老師更換會(huì)計(jì)軟件期初余額在哪里看怎么填入看哪個(gè)數(shù)字
老師,你說的這是啥意思,沒太明白,你好,這樣做也可以,但正常是每筆業(yè)務(wù)要分開做分錄,收入做收入,還款做還款。美團(tuán)平臺(tái)的錢收到老板私戶,那應(yīng)該怎么做,意思是最好做借其他應(yīng)收款老板,不要做借其他應(yīng)付款是吧
中級(jí)財(cái)管練習(xí)題第六章綜合演練15問,為什么新設(shè)備年金成本比舊設(shè)備年金成本高,不選擇更新舊設(shè)備
老師,我這個(gè)是新?lián)Q的賬套,做了退貨,沒有成本,出了也沒有成本,那毛利那怎么算的
老師,美團(tuán)平臺(tái)的錢是收到老板私人卡的,做賬,是不是借其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款老板(如果有欠老板錢)貸主營業(yè)務(wù)收入啊
老師,您好。我們?cè)诋惖亻_了分公司并備案小規(guī)模納稅人,但前面的廠房租金和裝修費(fèi)都總公司(一般納稅人)付款,然后就在總公司攤銷和做費(fèi)用,這樣行嗎?
老師,好。我們公司有兩個(gè)股東,都是法人股,一個(gè)法人股占比59%,一個(gè)法人股占比41%。 做合并報(bào)表時(shí),是兩個(gè)股東都能做,還是只有大股東可以做
換了電腦,下載扣繳端發(fā)現(xiàn)人員信息采集沒了,也沒備份過,不開通扣繳端數(shù)據(jù)下載功能,直接再采集一遍信息可以嗎老師
公司是加工(驗(yàn)布、打卷,打包后)買進(jìn)來的布后面再銷售,領(lǐng)料出庫的時(shí)候是借:生產(chǎn)成本 貸:原材料-針織布嗎
可是老師,基層工會(huì)科目余額表沒有本年利潤這個(gè)科目,只有銀行存款,結(jié)轉(zhuǎn)資金,結(jié)余資金的科目,怎么辦?
你好,轉(zhuǎn)入結(jié)余科目核算