你好,不知道什么業(yè)務(wù)退稅,只能先掛往來
收到退稅,但是不知道退的是什么稅,要怎么入賬?如果計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi),那這個(gè)科目就會(huì)有余額了
老師,增值稅退稅(稅務(wù)誤收),我計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),然后就會(huì)不平啊。就會(huì)有個(gè)貸方余額啊,那怎么弄平呢?
你好,電商拼多多店鋪有收入和退款,但是這個(gè)退款不知道是什么情況平臺(tái)直接退的,但是這個(gè)退的款也是店鋪支付寶直接退了,這個(gè)該怎么做賬呢?如果貸店鋪支付寶,姐寫什么科目呢?
收到退的稅費(fèi),怎么做分錄?我直接沖減稅費(fèi)的話,比如,我計(jì)提1萬,我交了1萬,余額應(yīng)該是零了。但是,我又收到了5000的稅費(fèi),借銀行存款5000,貸應(yīng)交稅費(fèi)5000,我應(yīng)交稅費(fèi),不就是余額為5000了嗎?這筆5000要怎么做?
收到出口退稅時(shí)做的會(huì)計(jì)分錄,這樣做不是貸方應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(出口退稅)這個(gè)科目一直都有余額額?還是說這個(gè)科目借方在那個(gè)步驟里會(huì)有分錄?
老師房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)留抵退稅能100%退嗎
老師想問一下,涉及商品銷貨退回,我在開具紅字信息確認(rèn)表錄入時(shí)單價(jià)和金額我應(yīng)該選擇含稅還是不含稅呢?發(fā)票顯示已經(jīng)抵扣,我看了原來的發(fā)票單價(jià)和金額是不含稅的,不確定我在開紅字信息確認(rèn)單錄入時(shí)選含稅還是不含稅
辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳在哪里可以做申報(bào)前檢測?我記得以前都有現(xiàn)在取消了嗎?
老師,開的家用冰箱專票是不能抵扣的吧?
工商年報(bào)更改聯(lián)絡(luò)員,顯示原聯(lián)絡(luò)員不正確,我核對(duì)多次了,要求填寫的地方都是正確的,為什么老是提示不正確呀,老師,怎么回事
你好老師,關(guān)于房產(chǎn)稅,是公司自有的交嗎?還有哪些情況要繳?
您好老師,我公司換財(cái)務(wù)軟件,錄入期初余額的時(shí)候總是不平,差應(yīng)交稅費(fèi)了,應(yīng)交稅費(fèi)-7931.3 應(yīng)交增值稅-9552.47 進(jìn)項(xiàng)-9700.68 銷項(xiàng)62.12 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出86.09,只要我輸入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的期初余額就不平,差的數(shù)就是86.09,麻煩問一下老師是什么原因
老師,2024年的費(fèi)用,發(fā)票開到2025年,在做2024年匯算清繳時(shí),需要調(diào)整嗎?
國有葦場把土地包給別人種,取得的收入有企業(yè)所得稅減免政策嗎?政策具體是怎么寫的呢?
記到其他應(yīng)付款嗎!
對(duì) 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款
如果一直都不知道退的是什么,是不是要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入?
永遠(yuǎn)也不知道是這個(gè)意思嗎?
對(duì)呀,因?yàn)檫@個(gè)退稅也沒有通知什么的,幾毛錢
那你就做營業(yè)外收入處理即可