你好,是企業(yè)所得稅的小型微利企業(yè)的意思嗎??
小規(guī)模納稅人是不是就屬于小型微利企業(yè)
老師 酒店小規(guī)模納稅人 屬于小微企業(yè)嗎
老師,非小微企業(yè)企業(yè)所得稅率只有25%嗎?小規(guī)模納稅人的分公司為什么不屬于小微企業(yè)呢?
老師,小規(guī)模納稅人企業(yè)人數(shù)超過多少就不屬于小微企業(yè)了?
小微企業(yè)屬于小規(guī)模納稅人嗎
老師:甲建筑公司給乙公司開具15萬發(fā)票,還要承擔(dān)15萬的10%的費(fèi)用,這個(gè)稅金也讓甲公司承擔(dān)。那么開始金額是不是:15萬+(15萬+15萬*10%)*9%。這樣算對嗎?
老師晚上好,個(gè)體工商戶第二季度共銷售322777.11,增值稅,以及附加稅怎么核算呢
7月5號今天晚上沒有直播課嗎
網(wǎng)上核銷外經(jīng)證要哪些資料
2024年匯算清繳是5月份做的,匯算清繳超了300萬,我這個(gè)月申報(bào)增值稅時(shí)附加那里是不是就不能選擇小微享受減半政策了?
期末余額寫左邊還是右邊
2024年匯算清繳是5月份做的,匯算清繳超了300萬,我這個(gè)月申報(bào)增值稅時(shí)附加那里是不是就不能選擇小微享受減半政策了?
老師,您好,我在做5月份的賬的時(shí)候,只是計(jì)提了工資,編制分錄如下: 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 5月有個(gè)稅,但是我只是申報(bào)了,沒有在分錄里面體現(xiàn)出要交個(gè)稅來,現(xiàn)在我在做6月份的賬的時(shí)候,我是否可以這樣做分錄 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 然后又是計(jì)提個(gè)稅分錄 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 我這樣把5月份的個(gè)稅算在6月份里面,是否可以?
老師: 我想問一下:我們平時(shí)不發(fā)工資,員工要用錢都是預(yù)支,年底發(fā)工資。平時(shí)按工資表申報(bào)個(gè)稅。那年底發(fā)工資時(shí)個(gè)稅如何申報(bào)。要繳納個(gè)稅嗎?
老師好,請問利潤表上主營業(yè)務(wù)稅金及附加包含印花稅嗎
是的老師 我是這樣填報(bào)的不知道對不對
你好,如果三個(gè)條件都符合,就屬于的?? 年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元
符合的 老師 那我這樣填報(bào)對嗎
你好,具體是哪個(gè)欄次的數(shù)據(jù)是否正確呢
13欄次的曾行
你好,你單位的利潤總額剛好是0嗎?
本年累計(jì)是一13847.66
你好,利潤總額是負(fù)數(shù),不需要填寫減免所得稅啊
老師改成這樣對嗎
你好,根據(jù)你的描述,是這樣的?