同學(xué)你好,貸方節(jié)余170元主要是因?yàn)槟愎べY代扣數(shù)大于申報(bào)數(shù)造成,這個(gè)需要核對是哪些人多扣了,后期代扣個(gè)稅的時(shí)候直接少扣就可以。
老師你好,本來我這個(gè)月要交1000的增值稅。但加計(jì)扣除抵減掉了。那我賬務(wù)怎么處理呢 我明細(xì)賬里貸方余額。我要怎么平
我是餐飲會計(jì)。由于我們飯店裝修,所以沒有收入,但是我這里有支出去的貨款。收到增值稅專用發(fā)票。我做進(jìn)項(xiàng)稅,但是由于沒有收入,所以月底專票沒有抵扣勾選。那接下來增值稅明細(xì)賬上的進(jìn)項(xiàng)稅我要怎么處理,才能使應(yīng)交稅金明細(xì)賬上的借貸方的余額是平的。
老師好,我們公司賬上的個(gè)人所得稅明細(xì)貸方余了170元,但按實(shí)際收入申報(bào)稅務(wù)扣稅扣的少,所以貸方有余額,要怎么處理呢?
老師,你好,有人幫我們公司安裝了空調(diào),安裝費(fèi)20000元,他今天去了稅務(wù)局申請代開了發(fā)票給我們,發(fā)票備注欄寫明了“購買方應(yīng)在次月15日前辦理勞務(wù)報(bào)酬所得,個(gè)人所得稅預(yù)扣預(yù)繳,”這個(gè)購買方指的是我們公司嗎?是要我們公司幫他代扣代繳嗎?20000元的勞務(wù)報(bào)酬該扣多少個(gè)人所得稅呢?
你好 老師 我想問一下 我們單位支付一筆9000元的費(fèi)用,給私人對方不能給我們開具發(fā)票,但是對方可以給我們提供實(shí)際收款人的身份證號碼和手機(jī)號,收據(jù),請問我想入賬,怎么在稅務(wù)上處理呢?個(gè)稅上如何申報(bào),這個(gè)公司才能作為所得稅成本抵扣!
老師,您好。A公司早就成立了,25年2月份重新更名為B,5月20號做了一般納稅人登記,我剛接手,公司的資料里有打印出來的資產(chǎn)負(fù)債表和損益表,重新做賬的話是在A的基礎(chǔ)上做,怎么確保資產(chǎn)負(fù)債表和損益表是準(zhǔn)確的,能從電子稅務(wù)局查嗎,怎么查
外貿(mào)公司國外客人收匯現(xiàn)金轉(zhuǎn)老板卡上怎么合規(guī)操作?
公司貸了款,還清后結(jié)清證明要附憑證后面嗎,一定要附的嗎
我們賣車,支付服務(wù)費(fèi)做什么分錄
老師,單位員工工傷,報(bào)社保一個(gè)金額,別的款都打款到個(gè)人了,還有個(gè)費(fèi)用說是要公司付的,但單子對不上,那要怎么做賬?
老師 ,取得的發(fā)票類目 研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*技術(shù)轉(zhuǎn)讓這種發(fā)票記賬的時(shí)候記庫存商品感覺不對勁啊 應(yīng)該計(jì)入什么科目呀,這個(gè)進(jìn)來之后也銷售出去了
老師你好。我們1月采購了一批空調(diào),給了第一次金額,4月安裝完成,4月給了第二次金額。請問1月和4月如何入賬。
老師,想計(jì)算租賃負(fù)債,只有一年期的租賃期,按月折算出來的每個(gè)月的現(xiàn)值合計(jì)(11809),合計(jì)不等于全年的現(xiàn)值(11650)然后利息也不對,想問下問題出在哪里?
我們制造企業(yè)有專門負(fù)責(zé)外賬的,主要負(fù)責(zé)內(nèi)賬這塊,問下內(nèi)賬怎么做
老師,請問我4月開出的發(fā)票,對方已經(jīng)認(rèn)證了,我這個(gè)月還能作廢重開嗎?