你好,當時支付的分錄是怎么做的?
公司是做培訓的,是有做學歷培訓,技能培訓的,現在有收到學生的學費款項轉到公戶分錄應該怎么做?
老師好 我公司是個康復醫(yī)院,做培訓收到的培訓費,應該進到什么科目
老師,收到的培訓費退回應該怎么做?
老師!非盈利組織收到退回的培訓費。該怎么做分錄?
老師!非盈利組織收到退回的培訓費。該怎么做分錄? 是收到退給我的。
只有住宿發(fā)票,沒有往返火車票,住宿費能做差旅費嗎
高新企業(yè),增值稅加計5%,造成企業(yè)進項稅額足夠,相對應存貨不夠,可以要求增值稅一般納稅人開具材料普通發(fā)票嗎?這樣帳務上提高材料成本。供貨方和本公司都是一般納稅人。
老師 你好 我想問一下 個體戶怎么做帳報稅呢
公司現在要核算成本。以工單核算成本。比如我要核算5月的成本。我是核算5月份的計劃部下達的工單嗎?但是5月份的下達工單都還沒開始做。還是說我按生產部5月生產什么產品我就核算什么產品的成本。而且我要找一個新工單核算是吧。4月已生產的產品未完工的然后5月接著生產的這種工單我就不核算了對吧。到了6月,我核算5月的成本未完工的然后6月接著核算直到生產完工為止
老師,公司想要上市,需要滿足什么條件
老師,房東不愿意開租金發(fā)票給我們,然后公司去代開,那請問代開產生的個稅及房產稅的賬務處理是?
老師,只能發(fā)三個圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產品成本明細賬,工資費用和制造費用最后一行,在產品成本的工資費用,制造費用為什么兩個都是零?
老師,您好!請教您 已知條件是:上期結轉材料金額為 143690.70,本期領材料金額為 642768.53,完工產品材料金額 599170.30,在產品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費用金額 73249.09,動力費用 32353.00。就想求出完工產品的分配率,或在產品的分配率來,從而分配出:工和費的金額。老師,請問公式如何寫能指導一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個就是,生產線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒有生產5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒有投入啊這怎么辦呢
圖片中營業(yè)收入384億,營業(yè)稅金及附加才3885萬,那么營業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,是這樣的, 我們是交給外賬做的,現在接回來,發(fā)現外賬吧退回的錢掛在其他應收款,然后也計算在流動資產中,我感覺不對
這個是你單位支付出去的培訓費嗎?當時支付的分錄是怎么做的?
不是,是我們收的,后面家長要退,所以就退了
哎,你們收到的時候做了收入嗎?還是做了預收賬款?
具體賬本沒有拿到,我是看申報表里
預收賬款
借預收賬款貸銀行存款做這個。
老師,我是不明白外賬為什么退回給家長的費用會掛在其他應收款,這樣做是不是不對?
哦不對的,你之前收到了哪個科目做的退回去做紅沖就可以的,他是不是不知道這個具體的什么業(yè)務隨便掛的一個科目。
應該不會吧,回單有備注是退回的費用
謝謝老師哦
原路退回的嗎 不用客氣,工作愉快。
會計代帳那邊 他們代理的很多家,他做的不一定那么很詳細。