你好,做到其他業(yè)務(wù)收入中
老師好 我公司是個(gè)康復(fù)醫(yī)院,做培訓(xùn)收到的培訓(xùn)費(fèi),應(yīng)該進(jìn)到什么科目
老師,請(qǐng)問(wèn)其他公司到我們公司給員工培訓(xùn),培訓(xùn)老師的住宿費(fèi)和餐費(fèi),入什么科目呢
老師,請(qǐng)教下。我公司加盟了一個(gè)品牌,支付了加盟費(fèi)和技術(shù)管理培訓(xùn)費(fèi),這個(gè)技術(shù)管理培訓(xùn)費(fèi)我應(yīng)該做什么科目?
請(qǐng)問(wèn)老師,集團(tuán)培訓(xùn)老師到我公司進(jìn)行培訓(xùn),這費(fèi)用應(yīng)該進(jìn)入什么費(fèi)用類(lèi)型更合適?
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報(bào)的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個(gè)季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對(duì)應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對(duì)。9月份的發(fā)票因?yàn)槭窃?0月份開(kāi)具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個(gè)季度報(bào)10-12月的時(shí)候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒(méi)記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報(bào)表工資那個(gè)怎么填
老師季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報(bào)收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問(wèn)他?我就問(wèn)他收入是100萬(wàn),舉個(gè)例子。。。。 他想報(bào)多少萬(wàn)收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬(wàn) 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-10萬(wàn) 我這個(gè)月想調(diào)整,財(cái)務(wù)費(fèi)用想減少5萬(wàn),怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個(gè)季度的收入是32萬(wàn)。 那么繳納增值稅的計(jì)算 用32萬(wàn)還是用兩萬(wàn)?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請(qǐng)問(wèn)其他應(yīng)付款多了幾塊錢(qián)跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
你好,利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入本期金額和本年累計(jì)金額怎么填? 例如1~3月開(kāi)票總額是1萬(wàn),其中3月開(kāi)票總額是8000,申報(bào)第一季度利潤(rùn)表時(shí)本期金額是填1萬(wàn)嗎?本年累計(jì)金額系統(tǒng)自動(dòng)生成是嗎
老師好 是這樣嗎? 借 銀行存款1000 貸 其他業(yè)務(wù)收入一培訓(xùn)費(fèi)990.10 貸 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅9.90
你好,稅率錯(cuò)了,應(yīng)該是6%
老師好 以上知道了,還想問(wèn)一下,我公司簽的合同要提印花稅,簽的協(xié)議書(shū)是否也要繳印花稅
你好,具體合同性質(zhì)的要繳納印花稅
老師好,合同沒(méi)有執(zhí)行完工,要繳印花稅嗎?
你好合同簽訂時(shí)就要繳納印花稅