你好;? ? ?你發(fā)票紅沖了。 難道你業(yè)務(wù)也 取消了嗎?? 你業(yè)務(wù)真實(shí)發(fā)生了? ? 你要? 做正常的分錄處理 。? ? ?
我們企業(yè)租賃了打樁機(jī),產(chǎn)生了費(fèi)用,收到一張機(jī)械設(shè)備租賃的發(fā)票,我入了工程施工-合同成本-機(jī)械租賃費(fèi),但是導(dǎo)致了資產(chǎn)負(fù)債表不平,網(wǎng)上說有收入了再結(jié)轉(zhuǎn)成本,但是我們這個(gè)租賃后肯定不會(huì)產(chǎn)生收入,那怎么才能是資產(chǎn)負(fù)債表平呢,是不是要手動(dòng)增加一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的憑證
老師,你好。我們是建筑企業(yè),已入賬的發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)了費(fèi)用,隔了幾個(gè)月發(fā)票紅沖了,造成工程施工-合同成本-機(jī)械租賃費(fèi)是負(fù)數(shù),這個(gè)怎么解決呢
您好老師,去年有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是經(jīng)營(yíng)租賃機(jī)械租賃費(fèi),當(dāng)然做的是借:工程施工--合同成本--機(jī)械租賃費(fèi)1313274.32元 借:應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項(xiàng)稅170725.68 貸:應(yīng)付賬款 然后結(jié)賬成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本--設(shè)備使用費(fèi) 1313274.32 貸:工程施工--合同成本--機(jī)械使用費(fèi)1313274.32 元 前兩天接到稅務(wù)來電話,說這家企業(yè)注銷了,當(dāng)然給開的這進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,也沒有交稅,讓我們這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出老師進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的憑證如何操作呢?
您好老師,去年有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是經(jīng)營(yíng)租賃機(jī)械租賃費(fèi),當(dāng)然做的是借:工程施工--合同成本--機(jī)械租賃費(fèi)1313274.32元 借:應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項(xiàng)稅170725.68 貸:應(yīng)付賬款 然后結(jié)賬成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本--設(shè)備使用費(fèi) 1313274.32 貸:工程施工--合同成本--機(jī)械使用費(fèi)1313274.32 元 前兩天接到稅務(wù)來電話,說這家企業(yè)注銷了,當(dāng)然給開的這進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,也沒有交稅,讓我們這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出老師進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的憑證如何操作呢?
老師,我在做7月份的賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)6月份有一筆20萬發(fā)票沒有沖減暫估負(fù)數(shù)的分錄,直接的結(jié)轉(zhuǎn)成本了,如果我在7月份做暫估紅沖的分錄的話,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸工程施工(工程施工科目是0),這個(gè)情況怎么沖減呢,建筑也業(yè)的
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來,并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會(huì)有收入但無人工支出,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為20000萬元,其中:(1)國(guó)債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬元;(3)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3000萬元;(4)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價(jià)值為2000萬元,計(jì)稅基礎(chǔ)為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時(shí)性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請(qǐng)問經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~怎么算
公司要注銷,因?yàn)楣緵]開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個(gè)咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機(jī)存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應(yīng)付賬款3萬,在記一個(gè)借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會(huì)計(jì)分錄。
老師,這個(gè)是11月30完工,,什么時(shí)候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費(fèi)怎么入賬
老師您好,這個(gè)分錄該怎么去解釋呢
老板要說他往年有實(shí)繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實(shí)繳協(xié)議,決議,投資款確認(rèn)書, 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細(xì)與回單附后面,再讓全體股東簽字?