那你的意思是發(fā)票金額大還是發(fā)票金額比應付賬款???
報銷發(fā)票金額和實際付款金額差了0.5元,之前掛其他應付款了,小金額不會再付給對方了,請問其他應付款如何沖平?
我公司收到供應商的貨物和發(fā)票金額一致10萬元,預付供應商9萬元,余款不再支付,該如何處理。
發(fā)票金額和應付款金額會差幾十元,要怎么處理?供應商不再合作了
付款金額 和收到發(fā)票金額不對怎么處理,供應商少開了0.4元 但我不想掛賬上 那現(xiàn)在應該怎么處理
您好老師,付款的時候老板有時多付給供應商幾元,有時少付給供應商幾元,這樣金額跟票據(jù)金額不符,請問這個會計分錄要怎么做呀
老師,法人:A 股東:B 公司。投資款A 和 B 都能打款做實收資本嗎?
5月公司開的收購發(fā)票要做賬嗎?
老師,請問一下,暫估的發(fā)票一直沒有進項,年底應該怎么做。之前暫估時,是做借原材料1萬,貸應付賬款-暫估。后面是借應付賬款-暫估1萬,貸:主營業(yè)務成本嗎??
本月7月份補交了1-7月份的公積金,需要在6月份計提這筆錢嗎
2024年12月份銀行利息多記賬一分錢,今年第二季度才發(fā)現(xiàn),這樣怎么更改。恰好今年第二季度利息也是0.01
請問為什么兩年的最后兩筆分錄都是借少數(shù)股東貸少數(shù)股東?母公司的投資收益為什么沒有體現(xiàn)?最后為什么要21-27?
老師 24年匯算清繳補交所得稅分錄怎么做
老師好,無形資產(chǎn)攤銷是多少錢,分錄咋做
老師增值稅留抵退稅是什么意思呢
老師,剛成立小規(guī)模企業(yè),5月產(chǎn)生兩筆費用共計800多,是股東微信掃碼支付的,做賬應該怎么做?
有幾家,有的是發(fā)票金額大,有的是發(fā)票金額少
你看一下這個應付賬款啊,都處理完了之后,這個應付賬款還剩多少余額把那個余額呀,嗯,咱們正常應該是借應付賬款貸銀行存款,收到發(fā)票以后,我們要借庫存商品原材料,然后貸應付賬款。如果說最終應付賬款的余額在借方的話,那你就借營業(yè)外支出貸應付賬款,如果應付賬款的余額在貸方的話,那你就借應付賬款貸營業(yè)外收入。
好的。就是要做一下分錄調整。摘要怎么寫適合
摘要你就可以寫,嗯,調整應付賬款科目就行。