您好,直接轉到營業(yè)外收入 借:其他應付款 0.5 貸:營業(yè)外收入 0.5

報銷發(fā)票金額和實際付款金額差了0.5元,之前掛其他應付款了,小金額不會再付給對方了,請問其他應付款如何沖平?
請問其他供應商在我們平臺銷售商品,我們屬于代銷,實際銷售金額是100元,騰訊支付扣了1元手續(xù)費(金額0.94,進項稅額0.06),實際我們收到99元。會計分錄是不是:借:銀行存款99,財務費用 0.94,應交稅費-進項0.06,貸:其他應付款100。打款給對方時:借:其他應付款100,貸:銀行存款90,主營業(yè)務收入9.43,應交稅費-銷項 0.57
老師,您好。之前其他應付款是500元,后來對方報賬我們只給他480元,剩下的20元是稅金,那這個稅金怎么做分錄,因為其他應付款余額有20元了 借 其他應付款480 貸銀行480 其他應付款余額有20元 我要把這個余額沖了,怎么做分錄 ,這20元是稅費
老師您好,我們有個應付賬款的貸方余額有幾毛錢,因為發(fā)票合同金額和實際付款金額會差幾毛幾分錢,實際上我們已經不欠他們貨款了,這個已經不用付了,那怎么做平呢?
您好老師,請問一下: 其他應收款-個稅 貸方余額, 其他應付款-個稅代繳 貸方余額, 其他應付款—租金,借方余額, 其他應付款—保險費,借方余額, 應交稅金 科目下的金額, 這幾個科目是以前的舊賬遺留下來一直在掛賬的,分不清原因了需要調平它,該怎樣調整呢?
自己成立一個個體戶。幫人家做勞務。開發(fā)票給別人需要繳納稅費嗎?有稅收優(yōu)惠嗎?
實習生工資沒有報個稅怎么辦?
建筑勞務公司的農民工都交社保了么?這個問題如何解決
老師,我們下個月升一般納稅人了,這個月欠票要全部開掉吧,可是發(fā)票提額不通過怎么辦
計提房產稅、城建土地使用稅。怎么做分錄?
研發(fā)活動直接形成產品,但是當年未銷售,如何賬務處理?這部分對應的金額,所得稅匯算清繳研發(fā)費用加計扣除明細表要填在哪一行
老師,在電商企業(yè)中,運營為了沖銷量策劃了一個大促活動,但利潤率很低,甚至可能微虧。在做這個活動之前要先經過財務批準嗎?
老師請問紙質發(fā)票什么時候停用?
老師,您好,我發(fā)現21年會計多計提了企業(yè)所得稅,實際是前面有彌補虧損,匯算清繳和報表報合適呢,我現在應該怎么調整合適
外貿企業(yè)做退稅,人民幣結算出口越南,電子稅務局只有美元,怎么調整成人民幣?